咨询
Q

其他公司转入公司的款项,收到时不知用途,挂其他应付款。次月,相关负责人告诉说上月某某公司转入的款是什么费用,让开票。本月会计处理是否可以直接:借:其他应付款--*公司 贷:其他业务收入,应交税费-增值税呢?这样做可有什么 风险?

2023-06-26 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 14:33

你好;  可以的;  这样挂科目 ; 但是你要修改你申报表; 因为上月少报税了   

头像
快账用户4255 追问 2023-06-26 14:35

也没有,季度不影响。实操中以票确认收入的还是占很多的

头像
齐红老师 解答 2023-06-26 14:35

你好; 那就没事的; 到时你 按 寄丢报2季度数据即可  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;  可以的;  这样挂科目 ; 但是你要修改你申报表; 因为上月少报税了   
2023-06-26
同学你好 对的 是这样做的
2023-12-22
你好,可以的。但是你们要召开股东大会,形成股东会决议的
2020-12-11
您好,同学,不需要把6月份的分录红冲,但是您的第二个分录老师不是很理解,为什么是进项税额,不应该是销项税额吗?
2020-12-19
你好,对方给你们提供相应的发票吗?
2022-04-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×