从租赁期开始咱就开始做分录。如果你提前付的款,付款时是借预付账款贷银行存款。然后租赁期开始,每个月就是借管理费用贷预付账款。
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
老师,请问一下,2021年 我计提了一笔房租费用,借:管理费用-房租 40000 贷:其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了,但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录,2023年1月我们才付的这笔款,如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
房租如果没收到发票,是预付房租,在预付的时候如何计提每月的房租呢,我如何做分录呢,(设一个二级科目管理费用-暂估房租,每月计提上应付,然后等发票回来的时候回冲暂估的是否可以)发票是一次性收回好几个月的,求指导
还有一个问题是租赁期开始的时候我还没收回发票,我在账上怎么体现有多少发票没收回呢,没收回发票的时候按月直接摊销费用也行是吧
你好 是的可以的 没收到发票登记在一个表上
如果不想单独记录表格,如果每月摊销,账上怎么可以记录上多少发票没回
你好 可以这样不方便查 最好记表上