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老师请问一下,供应商发票已经开出,客户未收到,但是供应商拒绝复印给客户入账,这种情况怎么处理?

2023-06-25 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-25 16:19

同学你好 为啥未收到呢

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快账用户7225 追问 2023-06-25 16:21

这个具体原因,不是很清楚,不知道是供应商没有给呢,还是邮寄过程中丢失。对方拒绝复印销售联给我司做账抵扣?这种情况要怎么处理。

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齐红老师 解答 2023-06-25 16:32

同学你好 那你们付款了吗 第一次听说不给复印的

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快账用户7225 追问 2023-06-25 16:33

我们这边已经付款过了

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齐红老师 解答 2023-06-25 16:38

那你没有主动权了 写上让他们给你拍照也可以

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快账用户7225 追问 2023-06-25 16:39

都拒绝呢?还有其他办法吗?

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齐红老师 解答 2023-06-25 16:40

同学你好 没有其他办法了

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同学你好 为啥未收到呢
2023-06-25
你好,现在发票还能退回去吗?
2022-06-30
你好   那你现在是    做那个公司 的账务处理 ;  这样好判断  
2021-07-15
你好这个你需要有三方协议,你这样做借应付 贷应收协议贴后面,和对方付款 回单贴后面
2021-07-15
四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。     纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。
2021-07-26
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