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老师,一般纳税人,4月进项税额比销项税额多1000,是不是不用结转 5月销项税额比进项税额多6000,要结转,分录应该怎么做,之前还有留抵税额3000,交税2000,应该怎么做分录,老师,麻烦把每一步分录列一下,谢谢

2023-06-24 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-24 13:47

第一个可以结转,也可以不用结转 第二个借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,6000 贷应交税费,未交增值税6000

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齐红老师 解答 2023-06-24 13:47

你上面交税是3000,不是2000。

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快账用户4945 追问 2023-06-24 13:57

老师,税控盘280如果抵扣增值税,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-06-24 14:01

借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款

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快账用户4945 追问 2023-06-24 14:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-24 14:14

不用客气,工作愉快。

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第一个可以结转,也可以不用结转 第二个借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,6000 贷应交税费,未交增值税6000
2023-06-24
如果说你的进项大于销项,那么你多的这一部分就转到你的留底税额里面去处理。 借,应交税费~留底税额 贷,应交税费~未交增值税
2020-01-19
你好,进项税额大于销项税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-03-29
。借应交税费转出未交增值税50 贷应交税费未交增值税。50
2021-09-25
你好,进项税额大于销项税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-03-29
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