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对方往我们公户打款10000元,我们开专用发票给对方,怎么做账,没有实际业务,涉及税额的会计分录怎么写,内账,只是为了收这笔钱开的票

2023-06-23 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-23 16:47

同学,你好 内账的话 借:银行存款 贷:其他应付款

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快账用户8031 追问 2023-06-23 16:50

老师,发票上的税率怎么处理

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快账用户8031 追问 2023-06-23 16:50

税额怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2023-06-23 16:50

同学,你好 内帐,不处理税率

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快账用户8031 追问 2023-06-23 17:02

可是是专票,要缴纳增值税

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快账用户8031 追问 2023-06-23 17:04

应交税费应交增值税销项税额这个科目要写税额,那对应的借方应该写什么科目

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齐红老师 解答 2023-06-23 17:08

同学,你好 你是内帐,你的内帐是需要做增值税吗?? 如果是的,那就要体现 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费

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快账用户8031 追问 2023-06-23 17:10

是收款1万,开票价税合计金额也是1万,但我们是一般纳税人,而且开的是增值税专用发票

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快账用户8031 追问 2023-06-23 17:11

那税额的8千多怎么处理

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齐红老师 解答 2023-06-23 18:53

那税额的8千多怎么处理 税费怎么会有8千?

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快账用户8031 追问 2023-06-23 18:54

讲错了,8百多

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齐红老师 解答 2023-06-23 19:27

同学,你好 800多的税额放在,应交税费里

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快账用户8031 追问 2023-06-23 20:25

对应借方科目是什么

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齐红老师 解答 2023-06-23 20:37

借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费

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快账用户8031 追问 2023-06-23 20:47

老师,我的意思是,接银行存款1万了,其他已付款1万了,这个税额是因为开票产生的,为了转1万,所以开了价税合计的1万元

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齐红老师 解答 2023-06-24 08:44

同学,你好 我理解你的意思,做账就是这么做的

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同学,你好 内账的话 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-06-23
你好,你们销售什么货物具体的
2023-06-23
你好,可以的,你按照你支付的来做就行。
2021-11-24
内帐没必要做的,内账按照实际业务来做就可以的,借预付账款,贷银行存款,后来这个钱去了哪里啊?
2021-12-21
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。
2021-04-19
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