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我们是房产中介公司,收到对方开的发票1000,然后我们收了5个税点钱50,实际我们银行只转给对方公司950,这种怎么做账写分录呢?

2023-04-27 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-27 13:01

你好,这个是代收代付的吗?还是你的收入

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快账用户1887 追问 2023-04-27 13:03

我们的收入

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齐红老师 解答 2023-04-27 13:03

借银行1000, 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本950贷银行存款

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快账用户1887 追问 2023-04-27 13:13

那50那笔怎么做呢?抱歉,能把数字具体点吗?有点没看懂

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齐红老师 解答 2023-04-27 13:13

先不考虑增值税,借银行1000, 贷主营业务收入1000, 借主营业务成本950,贷银行存款950,这个50就是你单位的利润不是吗?

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快账用户1887 追问 2023-04-27 13:19

我就是有点没太理解为什么有主营业务收入这笔,不是对方开的票吗?

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齐红老师 解答 2023-04-27 13:24

你好,这个是你单位的收入1000,对方不给你开发票,你也做收入不是吗?

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你好,这个是代收代付的吗?还是你的收入
2023-04-27
你好 借主营业务成本贷应付帐款1000 借应付帐款1000 贷银行存款950 营业外收入50
2023-05-01
少支付部分做为营业外收入
2023-05-27
您好 这具体是什么业务
2023-07-11
您好,同学,请稍等下
2023-06-20
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