您好 应该做到2月啊 您2月进项认证申报表才有进项税额 账上也有进项税额 怎么会不一致? 一月份应该 借 费用 借 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 2月认证后 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 这样账上进项税额跟申报表一致啊
麻烦老师帮忙解答图片上的问题,谢谢!
老师您好,麻烦您帮忙解答一下下面图片中的问题。感谢您!
你好,老师,麻烦解答一下图片上的问题,谢谢
老师 我问题标在 图片上面啦 麻烦帮忙解答下哦
老师您好,麻烦您帮我解答一下图片上面这个实务问题,谢谢了
开票加13的税,是乘1.13还是除0.87
老师,请问收到银行退回手续费,入账的分录是和收到银行利息同分录,是吗?还有去年下半年计提工资一直未发放,是不是汇算清缴时要调增呀
a公司和b公司作为家族企业,之前都没建账,然后a公司上个月建账了,老板一张工行卡平时大部分是b公司在使用,但是这次帮a公司支付了一笔30000的货款,a公司的账务:贷其他应付款—b公司 30000 现在b公司也想要建账,需不需要对应a公司这一笔账呢?期末要做合并报表
现在才查到去年抵扣的高铁票,系统自己跳转到即征即退这边了,请问这情况要怎样处理?
老师,请问公司股东以及公司员工吃饭,应该怎么做账?
零星开支用收据做账,汇算时需要调增吗
个人所得税汇算清缴退税账务处理
老师好,统计局里的一季度统计报表,年初存货 1-本季 这是填写哪个月份的数据
老师,本年利润贷方有余额表盈利还是亏损
仪器仪表维修税率是13%?
您看我这样理解对么
请问转出多交增值税 是什么意思
这也是我之前在网络上看到的,其实我也不大理解为什么要用这个科目,我以为是个过渡的,结转时一定要用到这个科目
请问当月进项多少 销项税额多少
就比如我上面图片上的金额,1月进项未认证2,销项1,留底税额5那么当月结转应如何做账呢
前期留抵税额5 当时怎么写的分录
跟我第二个图片一样 最后放到了未交增值税里,我不确认这么做对不对 所以想要一个正确的处理方法
那就放在未交增值税科目 后面不需要再写了啊 销项税额1万写分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额1 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 贷 应交税费-未交增值税1 这样一写应交税费-未交增值税就剩借方4万
好的,谢谢老师!!我再理解一下
不客气哈 欢迎有疑问继续提问