你好,具体是针对哪一笔业务,还是全部的?
天元公司2019年5月31日银行存款日记账余额为200000元,现金日记账余额为3000元。8月份发生下列银行存款和现金收付业务: (1)1日,以银行存款支付本月电费1500元。 (2)1日,投资者投入现金30000元,存入银行。 (3)7日,以现金1000元存入银行。 (4)8日,用银行存款上交销售税金4500元。 (5)9日,用现金暂付职工差旅费900元。 (6)10日,从银行提取现金2000元备用。 (7)11日,收到应收账款60000元,存入银行。 (8)12日,以银行存款50000元支付购买材料款。 (9)12日,用银行存款8000元支付购买材料运输费。 (10)15日,从银行提取现金25000元,准备发放工资。 (11)15日,用现金25000元发放职工工资。 (12)18日,以银行存款15000元归还短期借款。 (13)20日,销售产品一批,货款58500元存入银行。 (14)25日,用银行存款支付销售费用610元。 (15)30日,以银行存款25000元偿付应付账款。 问题: (1)开设现金日记账和银行存款日记账。 (2)编制记账
(5)11日:从c公司购买一批原材料并入库,取得增值税专用发票注明买价900000元,税117000以转账支票支付。(6)14日,现金报销财务部差旅费5000元。(7)16日,用银行存款偿还短期借款500000元。(8)20日银行支付上月员工工资350000元(管理人员300000元,工程建设人员5000元)。(9)31日,结转销售成本600000元。(10)31日,结转损益及本年净利润。写会计分录
其中:相关明细账资料如下应收账款应付账款A公司1200000(借方)C公司550000(贷方)B公司400000(贷方)D公司150000(借方)长期借款期限借入日期金额建设银行5年2017年6月6日900000农业银行3年2020年4月15日70000037%11380/3(1)1日,从银行提取现金50000元,备用。(2)5日收到A公司归还的前欠货款400000元,存入银行(3)8日用银行交纳应交增值税税费196000,支付员个人所得税4000元I(4)10日销售产品给A公司取得价税合计收入113000元,项存入银行。(5)11日:从c公司购买一批原材料并入库,取得增值税专用发票注明买价900000元,税117000以转账支票支付。(6)14日,现金报销财务部差旅费5000元。(7)16日,用银行存款偿还短期借款500000元。(8)20日银行支付上月员工工资350000元(管理人员300000元,工程建设人员5000元)。(9)31日,结转销售成本600000元。(10)31日,结转损益及本年
(1)1日,从银行提取现金50000元,备用。(2)5日,收到A公司归还的前欠货款400000元,存入银行。(3)8日,用银行存款交纳应交增值税税费196000元,支付员工个人所得税4000元。I(4)10日,销售产品给A公司取得价税合计收入1130000元,款项存入银行。(5)11日,从C公司购买一批原材料并入库,取得增值税专用发票注明买价900000元,税117000价款以转账支票支付。(6)14日,现金报销财务部差旅费5000元。(7)16日,用银行存款偿还短期借款500000元。(8)20日,银行支付上月员工工资350000元(管理人员300000元,工程建设人员5000元)。(9)31日,结转销售成本600000元。(10)31日,结转损益及本年净利润。
其中:相关明细账资料如下应收账款应付账款A公司1200000(借方)C公司550000(贷方)B公司400000(贷方)D公司150000(借方)长期借款期限借入日期金额建设银行5年2017年6月6日900000农业银行3年2020年4月15日70000037%11380/3(1)1日,从银行提取现金50000元,备用。(2)5日收到A公司归还的前欠货款400000元,存入银行(3)8日用银行交纳应交增值税税费196000,支付员个人所得税4000元I(4)10日销售产品给A公司取得价税合计收入113000元,项存入银行。(5)11日:从c公司购买一批原材料并入库,取得增值税专用发票注明买价900000元,税117000以转账支票支付。(6)14日,现金报销财务部差旅费5000元。(7)16日,用银行存款偿还短期借款500000元。(8)20日银行支付上月员工工资350000元(管理人员300000元,工程建设人员5000元)。(9)31日,结转销售成本600000元。(10)31日,结转损益及本年
老师,有个问题请教下,我们做民宿,平时携程给我们结算的金额+平台使用费就是等于我们开给客人的金额,但是这边有一单,我们开给客人218元,平台结算给我们231.75元,平台使用费用是-13.41元,这种情况我们做账确认收入218元,携程汇款给我们是231.41元,这个分录怎么写?
上周我们收到税务局电话,告之我们有三张发票有异常,需要核实,主要原因是对方开发票了,但欠税没有交税,我们现在也找不到开票方了,对方失联了,只能是我们这边已经抵扣的税款作进项转出,这个要怎么操作?
房地产企业 给客户开发票 房地产缴纳产权转移印花税 是含税金额缴纳 还是用不含税金额缴纳
合伙企业中有人工工资(2024年)账务中计提了,但是到现在都没有发放。合伙企业还没有所得税汇算清缴。这个该如何调增呢?从哪里调增?
老师,建筑企业的进项抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建设项目,也有挂靠公司的建设项目,我抵扣的时候必须要对应的建设项目抵扣对应的销项还是不用一一对应
就是物流运费,对方不开发票,我们电商销售的钱已经提现到公账上了,物流公司不开发票,要求走私人账户可以吗
文文老师在吗?接上个问题,上年12月资产过亿,25年一季度扣房产税还是按小微企业扣的?
老师,我们公司给员工签订的是劳务合同,但是员工又每月固定发工资,打卡啥的。这个是申报劳务工资还是代扣代缴呢?
场地费发票一般可用于什么公司情形
这个电商的钱已经提现到公司公账了,也可以转吗?