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你好老师,麻烦问下,就是我公司销售使用过固定资产,不含税15000,属于损失,在填报利润表时计入营业外收入了,但是申报增值税时又得申报这15000收入缴纳增值税,企业所得税也得按利润表走,这样的话,增值税报表中的收入和所得税报表中的收入好像有点不一致,这个怎么办啊老师,求解,谢谢老师!

2023-06-20 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-20 17:17

同学你好 按对应的税率填写

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快账用户1069 追问 2023-06-20 17:23

老师我的意思是说,销售固定资产不计入收入,增值税申报时又要按收入缴税,增值税的累计收入中又包含了这块固定资产的销售收入,利润表中的收入和增值税报表中的收入不一致,所以感觉有点懵了

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齐红老师 解答 2023-06-20 17:33

同学你好 这个是收入 你手动做

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同学你好 按对应的税率填写
2023-06-20
同学你好,固定资产清理产生的收入应该记入营业外收入,季度申报表是营业收入
2024-07-04
您好,销售的小汽车最终填写在收入明细表里面的营业外收入里面
2022-11-08
同学你好,销售使用的固定资产会导致增值税的申报表和利润表的收入不一致,是因为你固定资产清理的科目不是计入主营业务收入,而是计入资产处置损益或者营业外收入,这个是正常的。所得税申报表的收入当然是主营业务收入啦,也就是利润表上的收入。
2022-05-31
你好,用销售使用的固定资产,税率是13%
2020-08-12
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