你好,借预付账款1万元贷银行存款1万元。收到发票借在途物资贷预付账款。
购固定资产50000,付45000,扣质保金5000,收到全额发票,新预算会计如何做分录
固定资产已经计提的折旧1000千,固定资产原值10000元,把这张固定资产转到管理费用~福利费,会计分录怎么做好呢
购买固定资产预付定金20000元,收到定金增值税专用发票20000元,怎么做账?
请问10月公司收到试驾车的固定资产处理65000元,银行收款,然后11月开票10000,固定资产处置时。固定资产清理46195.02,累计折旧16798.08,固定资产62993.1.会计分录怎么做?
老师我们买了一个固定资产我们做的分录是 借固定资产10000,贷银行存款10000 借管理费用10000贷固定资产10000,那这个现金流量表这处置固定资产收到的现金净额这会有金额嘛
收到固定资产时。借固定资产贷在途物资。
就是没有付款的这一部分,咱也全额计入预付账款了。