你好,是第一种处理方式
我们是餐饮公司,做的内帐,没有发票,顾客充卡,比如充1000送200,这个200要做成销售费用的话,收入就是1200,老板说不做成费用,不体现,没搞懂,网上搜的是借银行存款,销售费用,贷预收账款,实际就收到了1000元,还是借银行存款1000贷预收账款1000啊,谢谢
老师,刚接手新开的酒店会计,如果酒店有那种VIP客人存多少送多少(例如存1000元送200元,一共是1200元),这个是按1000元入账吗? 收款时: 借 银行存款 1000 贷 预收账款 1000 消费时: 借 预收账款 1000 主营业务收入 1000 是这样的吗?老师
请问用预收款付维修费,怎么做账呢?收到预收款时:借银行存款1000 贷预收账款1000。确认收入时:借预收800 贷主营收入 应交税费。还有一部分维修费怎么做账呢?借:预收账款200 贷:管理费用?费用在贷方不对吧?应该怎么做这笔呢?
充值100送10分录 (1)借银行存款 100 财务费用10 贷预收账款110 消费时 借预收账款110 贷主营业务收入 110 (2)借银行存款100 贷预收账款100 消费时借预收账款100 财务费用10 贷主营业务收入110 (3)借:银行存款100 贷:预收账款100 消费时借预收账款100 贷主营业务收入100 赠送的10块钱不在账上体现 那种是正确分录?
零食充值一千 送200。怎么做分录。 是先借:银行存款1000 贷:预收账款1000 使用的时候 借:预收账款1000 销售费用200 贷主营业务收入1200。 还是 借:银行存款 1000 销售费用200 贷:预收账款1200。 使用的时候 借:预收账款1200 贷:主营业务收入1200
老师,环卫保洁公司开的劳务*化粪池清费,管道疏通这种发票要交印花税吗?现在改成生活服务*其他生活服务了要交印花税吗
伙食费需要计算工会经费吗?
开出的水电费发票算技术服务收入吗?
开出去的设计费发票交印花税吗
为啥不是30呢,因为年末要借:银行存款30,贷:应记利息30 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师都不要接手
非公司员工的高铁票来拿报销,税金只有本公司的员工并且高铁票上面写了名字的才能抵扣高铁税金
建筑行业怎么办理外经证的?
老师,请问借款合同印花税按什么税率缴纳?
应收帐款1234.56。收款1234。给客户抹零。这个0.56用哪个科目呀,老师
老师:请问,有个短期租赁 的社保费用,租期为3月20-6月19日,每月租金8000元,合计2.4万,发票在3月份一次开出,这种情况下,还需要按月分摊吗,还是直接都可以入到3月份啊?
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