咨询
Q

其他应付款下面有个早期的数,应该怎么处理呢

2023-06-19 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 16:03

你好,你知道他是怎么来的吗?

头像
快账用户9911 追问 2023-06-19 16:05

不知道,查账查到12年,一张凭证上面显示了

头像
齐红老师 解答 2023-06-19 16:09

你好,你如果不确定是什么的话,你要处理掉,就记入营业外收支就好了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你知道他是怎么来的吗?
2023-06-19
你好,直接放到其他应收款里面的。
2021-01-14
你好,收不回来的做坏账不用支付的转到营业外收入。
2024-03-21
你好,很高兴为你解答 挂账即可,要处理就要搞清楚怎么来的,然后才好消化 你直接这么一问不好回答
2020-10-14
这种在做资产负债表时,是需要进行重分类的。 对于其他应付款的负数=其他应收款的正数(需要从明细里调出来具体明细哪个是负数)。 应收账款的负数=预收账款的正数 应付账款的负数=预付账款的正数
2022-10-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×