好,没有问题,建议把劳务改成人工费。
老师,劳务公司预付农民工工资时,工资资料还未收齐。发放时,可以先借应付职工薪酬,贷银行存款 再暂估,借主营业务成本,贷应付账款一暂估劳务费 工资资料齐全,做好工资表 借应付账款一暂估劳务费:,贷应付职薪酬 请问是这样做吗?
物业公司,支付员工工资要先计提:借:主营业务成本-人工劳务费,贷应付工资,支付时:借:应付工资,贷:银行存款,对吧 那请问支付外包保洁公司的工资,是不是这样做 借:主营业务成本-人工劳务费,贷:银行存款?
建筑公司付农民工工资可以直接这么做分录吗? 借:主营业务成本 贷:银行存款
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
劳务工资没有申报个税 直接做主营业务成本 正确吗 借主营业务成本 贷银行存款
老师,挂靠费用,用哪个科目?
世界五百强央企董事会秘书在公司什么地位级别
老师其他公司给我我们得油卡 然后我加了油作成成本了 但是没有发票我要怎么账务处理呀
老师,商贸业,购进是普票,金额和税额核算一起除以数量的单价对吧
老师,跨年补缴的所得税和滞纳金怎么计提分录呢
老师年终报表格式是什么样的?有模板吗?
我们是门诊部,比如口腔我们不愿意自己开展,就找一个口腔科医生合作,我们只提供场所,合作的人自采购,自己招人干活。病人交费给我们,我们把我们的提成减掉后,让合作科室把发票开过来跟他结算。列:病人补牙100元,我们按30%提走30元,剩下的70元让合作科室开发票过来结算
你好,老师,公司借个人的钱转到公户上需要开个收据吗
老师,厂长的年终奖用哪个科目?管理费用-福利费?管理费用-工资-绩效?
内账就是 在想企业所得税账加上算企业所得税不能入的账就是内账?
这个劳务不应该按项目分么?小规模的公司
你好。如果您是按单位按这样明细核算也行,我就觉得他不太清晰。
那劳务改成人工非,有什么讲究
没有其他的讲究,就是你这个名气更精准。