尊敬的学员您好!表一是三个车间的月初和本月的费用。加起来就是需要在完工产品和在产品之间分配的费用。表二里面的完工产品数量和约当产量数量加起来,分配率=总的费用/总的产品数量。完工产品成本=完工产品数量*分配率。每个车间都是。
下面这道题怎么做,用综合结转分步法,可以回答快点吗
老师这道题成本平衡点法哪两种情况呀,没理解。求老师解答一下这道题应怎么计算
老师请问这道题该怎么解答,要详细的解题步骤
老师,这三道大题应该怎么算,具体的解题步骤应该怎么写
一道关于平行结转分步法的成本会计题目,请老师帮忙解答一下
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入