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老师好,当月作废了的增值税专用发票,然后又开相同金额的正数增值税专用发票,因为我们是纸质的专票,就是我想问一下,我做收入的时候,是不是只录正数的发票,作废的不管,还是说一账正数专票和作废的票互相抵消,不用录

2023-06-16 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-16 18:11

你好正数的和负数的做两笔分录。一个负数收入,一个正数收入。

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快账用户6448 追问 2023-06-16 18:16

这个不是冲红,就是作废,专票作废的,是不是不用管,

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齐红老师 解答 2023-06-16 18:19

作废的发票,不用账务处理。

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快账用户6448 追问 2023-06-16 18:21

老师好,我问一下,增值税专用发票,作废了,就是4月份专票(纸质的),既有正数发票(专票),还有作废的发票(专票),这两个金额一致,作废的专票我就不用录收入了吧,正数发票(专票)还是要录收入吧

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齐红老师 解答 2023-06-16 18:23

嗯,是的是这样操作对的是对的。

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快账用户6448 追问 2023-06-16 18:32

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-16 18:34

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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你好正数的和负数的做两笔分录。一个负数收入,一个正数收入。
2023-06-16
还是一样,一开始借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税。 红冲后:借:主营业务收入 应交税费销项税 贷:应收
2021-06-20
你好是的是 这样对 
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同学,你好 当月作废的发票,不用做账
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你好,可以开电子专票红冲的
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