早上好,企业有在产品核算的话,月末生产成本余额不是0,就还有生产成本-制造费用没结转的。就是23019.47大于22020.87是上月的在产品制造费用
7.某企业是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,6月份有关资料如下:(1)该企业生产B两种产品,根据月末编制的“发料凭证汇总表”,当月生产车间共领用甲材料198000元(其中,用于A产品生产120000元,用于B产品生产78000元),车间管理部门领用甲材料3000元,行政管理部门领用甲材料2000元。(2资结表产薪为114000元(其中生产A产品的工人薪酬67000元,生产B产品的工人薪酬47000元),应付车间管理人员薪酬为17100元,应付行政管理人员薪酬为22800元。(3本月计提固定资产折旧5000元,其中,生产车间固定资产折旧4000元,行政管理部门固定资产折旧1000元。(4)本月以银行存款支付制造费用其他支出4400元。(5)分配制造费用,制造费用按生产工人薪酬比例分配。(6末生产B两种产品部完并验收入库,其中产品计20件,B产品计30件,且无月初在产品。计算并结转完工产品成本。(7)销售产1含税件单价16000元B产品25件,不含税每件单价8000元均已收到贷款并存入银行。(8)结转已售产品成本(假设该企业月初无库存商品)。要求:根据以上业务编制
7.某企业是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,6月份有关资料如下:(1)该企业生产B两种产品,根据月末编制的“发料凭证汇总表”,当月生产车间共领用甲材料198000元(其中,用于A产品生产120000元,用于B产品生产78000元),车间管理部门领用甲材料3000元,行政管理部门领用甲材料2000元。(2资结表产薪为114000元(其中生产A产品的工人薪酬67000元,生产B产品的工人薪酬47000元),应付车间管理人员薪酬为17100元,应付行政管理人员薪酬为22800元。(3本月计提固定资产折旧5000元,其中,生产车间固定资产折旧4000元,行政管理部门固定资产折旧1000元。(4)本月以银行存款支付制造费用其他支出4400元。(5)分配制造费用,制造费用按生产工人薪酬比例分配。(6末生产B两种产品部完并验收入库,其中产品计20件,B产品计30件,且无月初在产品。计算并结转完工产品成本。(7)销售产1含税件单价16000元B产品25件,不含税每件单价8000元均已收到贷款并存入银行。(8)结转已售产品成本(假设该企业月初无库存商品)。要求:根据以上业务编制
7.某企业是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,6月份有关资料如下:(1)该企业生产B两种产品,根据月末编制的“发料凭证汇总表”,当月生产车间共领用甲材料198000元(其中,用于A产品生产120000元,用于B产品生产78000元),车间管理部门领用甲材料3000元,行政管理部门领用甲材料2000元。(2资结表产薪为114000元(其中生产A产品的工人薪酬67000元,生产B产品的工人薪酬47000元),应付车间管理人员薪酬为17100元,应付行政管理人员薪酬为22800元。(3本月计提固定资产折旧5000元,其中,生产车间固定资产折旧4000元,行政管理部门固定资产折旧1000元。(4)本月以银行存款支付制造费用其他支出4400元。(5)分配制造费用,制造费用按生产工人薪酬比例分配。(6末生产B两种产品部完并验收入库,其中产品计20件,B产品计30件,且无月初在产品。计算并结转完工产品成本。(7)销售产1含税件单价16000元B产品25件,不含税每件单价8000元均已收到贷款并存入银行。(8)结转已售产品成本(假设该企业月初无库存商品)。要求:根据以上业务编制
老师你好,我从事的是报废车零部件拆解行业的会计,收购回来整辆报废车,拆解之后卖车上的部分能用的零部件,其余按废铁等出售,请问我如何计算成本呢?比如当月只销售了轮胎,成本结转的时候是结转整部车再加其他制造费用呢?还是结转轮胎和其他制造费用呢?当然轮胎的成本不好确定,因为是采购一整部车的。又或者我这个行业没生产出产品,需要有制造费用科目吗?
中原电子科技有限公司2022年1月的部分经济业务如下,31日以会计水秀的身份完成这些业务的转账定义和凭证生成。1、以生产工人工资为标准分配结转制造费用,当月甲、乙两种产品生产工人的工资分别为7616.96元和7749.14元,尾差由乙产品负担。2、当月生产的产品全部完工,结转完工产品成本,其中,甲产品150件,乙产品50件。3、计提短期借款利息,年利率为6%。4、分别按应交增值税的7%、3%和2%计算应交城市维护建设税、应交教育费附加交地方教育费附加。5、结转未交增值税。是需要做这个业务的分录吗?是的,只用写分录,不用写数字,谢谢
请问,如果中央厨房购进10元,内部定价给门店12元,这中间的差价2元怎么做帐? 老板的意思是中央厨房和门店放在一起核算
老师,我们库房用的疏东坡的ERP系统,他们的进销存老是对不上,他们的这个系统流程是怎么样的呢,我们有接单员,计划员,然后下订单,然后到出入库,我就是不晓得出入库都是按订单生成的吗,我们供应商的销售单跟入库单都对不上呢
老师,可以今年在广东考初级,明年在江西考中级吗?
老师您好,公司没有车,老板和员工三个人把他们的车,租给公司,按月一个月4000块钱,您看这合理不?也不给公司开发票,到汇算清缴的时候纳税调增,这样操作有风险吗?
去年11月份的柜子还没退税 4月份之后去退会有影响吗
朴老师,去年11月份的柜子还没退税 4月份之后去退会有影响吗
郭老师,刚才次数到了,还是那个加油充值的问题,老师,您看这样可以不?我们先充值,如果发现发票比充值少,我们再去加油站问,如果充值和发票差不多,我们就不管了,就是充值收到发票就充预付账款
贷款贷不下来,能不能改财务报表
朴老师回答我的问题啊
公司利润怎么合理的拿出来,怎么合理减少税负?
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