你好,借营业外支出待应交税费个税,借应交税费个税,贷银行存款,完整的做这个,你之前怎么做的?
有个员工9月1号离职了,但保险忘停了,现在做八月份工资我们把他9月个人承担的也扣,公司部分不让她承担,那我交个税,扣一个还是两个409
老师,好。发公司时,应该个人承担的个税,公司承担了,不扣员工,应该怎么做账
交的个税,应该员工承担,但人事做工资表忘了扣个税,老板说那个税就公司承担,我之前做了个人承担个税分录,那现在公司承担,现在咋做
当时计提工资时,个税公司承担时分录,借:应付职工薪酬,贷:应交税费—应交个税,那现在发放时,个税老板说就公司承担,咋做分录
本该员工承担的个人所得税,但是公司直接承担,没有从员工的工资里面做扣除。那这个个人所得税要做什么分录
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
7:49到18:34有多少分钟
老师有没有编制三大报表的公式及原理,及各财务利率完整分析公式
新年好,问一下合同规定对方给九个点的专用税票,结果对方开了一个点的,所以支付费用时扣了八个点,现在做账时候的 应交税费进项税是填一个点吧
老师好,房开企业开发成本结转至开发产品,开发产品在哪增加呢,软件里边没有开发产品科目
退税联暂时查不到 我想查一下报关单是否放行,在哪里看这个报关单
借`应付职工薪酬,贷,应交税费,—个税 交的时候是借,应交税费—个税 贷,银行存款
在这之前还有笔分录是借管理费用,借,工程施工成本,贷,应付职工薪酬
借应交税费,个税 贷应付职工薪酬工资,然后再做我上面写的。
老师这分录我看的懂,这是去年12月工资,我们今年这月才发,我是不是营业外支出改成利润分配—未分配利润
可以的,可以怎么做的?
可以这么做是吧老师,
是的,可以的,可以这么做的。