你好,具体是针对哪一笔业务,还是全部的?
某公司3月份发生下列经济业务: 1、以银行存款偿还应付账款2000元。 2、从银行提取现金500元。 3、收到投资者投入的原材料一批,作价30000元。 4、生产部门生产产品领用材料一批,实际成本5000元 5、购进设备一台,以银行存款10000元支付。 6、向银行借入2年期的借款50000元,已存入银行。 7、以银行存款上交所得税1800元。 8、收到甲公司前欠货款4000元,已存入银行。 9、以银行存款6000元,归还银行短期借款。 10、购入一批原材料,价款1500元,材料已验收入库。 根据上面资料,编制3月份各经济业务的会计分录。
一、目的熟悉账户结构,掌握试算平衡方法。二、资料:长城公司某年5月1日各总分类账账户余额如下(单位:元)库存现金1000短期借款190000银行存款64500应付账款78000应收账款86000其他应付款21500库存商品140000应付职工薪酬10000固定资产600000实收资本400000无形资产8000资本公积+200000该公司5月份发生下列经济业务(不考虑相关税费):1.从银行借入短期借款100000元,存入银行存款账户。2.从银行存款中提取现金200元备用。3.购进甲材料10吨,每吨单价100元,贷款以银行存款支付,材料已验收入库。4以银行存款偿还前欠长江公司材料款50000元。5.车间生产产品领用材料5吨,每吨成本400元。6.销售A产品25台,每台售价400元收到货款并存入银行。7购进乙材料100吨,每吨单价300元货款尚未支付,材料已验收入库。销售A产品6台,每台售400元,销货款尚未收到。9以银行存款购进设备一台,价值50000元。10.从银行存款中支付应计入管理费用的公司本月水电费1250元
伊利公司2022年11月发生下列经济业务,要求根据资料编制会计分录:(1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。(2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。(3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。(4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。一定要写借贷金额!!!
甲公司2019年12月份发生以下经济业务: (1)接受国家投入资金60000元,已存入银行存款。 (2)购入原材料一批280200元,材料已验收入库,款项以银行存款支付。 (3)销售产品一批,款项39800元收到存入银行。 (4)生产产品领用材料50000元,车间一般耗用材料3000元。 (5)将当月制造费用3000元转入生产成本。 (6)产品完工验收入库,结转其生产成本30000元。 (7)出纳员从银行提取现金3000元。 (8)员工丁力出差向财务借差旅费5000元。 (9)计算提取本月应交所得税1380元。 (10)年末结转本年利润32960元。 要求:根据上述业务编制会计分录。
1.购入材料一批,价款8万元,增值增值税税款10400元,以银行存款支付50%,余款暂欠,材料暂未收到2.以现金支付上述材料的运杂费400元3.上述材料验收入库,结转其采购成本4.发放本月职工工资4万元5.利用材料136400元,其中A产品耗用81000元,B产品耗用43500元,车间耗用6400元,公司行政管理部门耗用5500元6.销售a产品500件,价款9万元,增值增值税税款11700元,款项已收到并存入银行7.以银行存款支付本月产品广告费1800元8.以银行存款支付生产设备修理费1500元,法律咨询费3000元9.销售b产品500件,价款6万元,增值税税款7800元,款项尚未收到10.以银行存款支付本月销售产品包装费1200元
季度收入158万,库存余额多少合适
个人安装门窗服务向税务局申请代开发票,怎样开才能避开20点的劳务税率
1、已知某企业目标资金结构中长期债务的比重为20%,债务资金的增加额在0-10000元范围内,其利率维持5%不变。该企业与此相关的筹资总额分界点为( )元。这题没读明白?
老师好,小规模纳税人处理一般纳税人时2010年购入的挖掘机按多少税率交增值税
老师,填报汇算清缴工资那张表时,计提的金额是50万,如果现在已经把计提的金额都发完了,实际发生额也是50万吧,那税收金额也是50万是吗
内账的应收应付跟外账的应收应付,怎么核对,主要看借方还是贷方?看那个方向是还没开票?感觉不好核对,因为一个是全额入账,一个是只入不含税金额,那我怎么核对?是对余额还是发生额!对那个方向!有点蒙圈啊!请教请教
老师,给兼职财务申报个税是按劳务报酬适用累计预扣法还是不适用累计预扣法啊?
老师,公司24年12月份税局让补税,所属期是24年2月份的,12月份已经补税了,但是滞纳金于25年3月份才产生,滞纳金发票所属期是24年2月份至24年12月份,24年12月份没有做这笔滞纳金,并且已经季报,现在汇算时这笔滞纳金应该调增吗?汇算时该如何处理?
老师,我们公司进项是专票,开给我们下游是普票可以吧?
老师,我们是用工单位,每月支付给劳务派遣公司劳务费,他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题,劳务派遣公司无工会,我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算,但是汇算清缴工资薪金不含劳务费,导致工会经费税收金额要小很多,这种情况该怎么办呢?