你好,还有一个火炬年报,每年的三四月份。
老师 请问 小规模纳税人申报纳税除了增值税,企业所得税季度申报外,还需要办理个税申报吗?也是季度申报还是每月申报,以及工商年检和统计报表还有什么吗?需要什么材料吗?好久没接触了,麻烦老师解答
老师您好,请教一下,公司去年12申请通过了高新技术企业,那现在申报第一季度企业所得税时,是要怎么申报呢
我不是申请高新技术企业,现在已经是高新技术企业了,我就是想知道成为高新以后,每个月或者每个季度除了税务还有什么其他需要申报的
老师 已经是高新技术企业 除了每个月增值税申报 季度所得税申报 还需要报什么 火炬网是什么
老师 已经是高新技术企业 除了每个月增值税申报 季度所得税申报 还需要报什么网站
安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2x20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2x21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递減法计提折旧。【问答题】要求:(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。(2)计算甲公司2x20年该设备应计提的折I日额并编制相关会计分录。(3编制2×21年6月30日至2x21年9月30日设备更新改造,以及达到预定可使用状态时相关会计分录。
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甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,商品销售价格不含增值税,在确认销售收入时逐笔结转销售成本。假定不考虑其他相关税费。20*8年6月份甲公司发生如下业务:1.6月2日,向乙公司销售A商品1600件,标价总额为800万元(不含增值税),商品实际成本为480万元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续。2.6月10日,因部分A商品的规格与合同不符,乙公司退回A商品800件。当日甲公司按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税额,退回商品已验收入库3.6月15日,甲公司将部分退回的A商品发给本公司职工,其中生产工人500件,行政管理人员40件,专设销售机构人员60件,该商品每件市场价格0.4万元,实际成本0.3万元4.6月25日甲收到丙公司来函。提出08年5月10日从甲所购B商品不符合合同规定质量标准,要求甲在价格上给予10%销售折让,该商品售价600万,增值税额78万,贷款结清。问:1.逐笔编制甲公司上述业务会计分录2.计算甲公司6月份主营业务收入总额(应交税费科目
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管理会计的形成与发展中第一个阶段是
【例16】A公司2×20年度利润表中利润总额为2400万元,所得税税率为25%。“递资/递负”不存在期初余额。2×20年发生业务中,会计与税收处理存在差别的有:(1)2×20年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本1200万元,使用年限10年,净残值为0,会计按双倍余额递减法折旧,税收按直线法折旧。其它规定税法与会计相同。(2)向关联企业捐赠现金400万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)期末持有的交易性金融资产成本600万元,公允价值1200万元。税法规定持有期间市价变动不计入应纳税所得额。(4)违反环保规定应支付罚款200万元。(5)期末对持有的存货计提了60万元的存货跌价准备。计算并编写相关会计分录
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企业购进两辆货车,一辆用于生产经营,另一辆用于生产经营的同时也为食堂提供运输服务,购进这两辆车的进项税额可以抵扣吗
火炬统计年报和高企发展年报有什么区别
适用范围不同。 火炬年报主要反映火炬企业在技术创新、产业发展、人才培养等方面的情况,以及使用火炬计划资金的情况。高企年报内容涵盖公司经营状况、财务状况、科技创新等方面的情况。 2、汇报单位不同。 火炬年报是科技部那边要求填写的。高新企业年报是科创委要求填写的。
高新企业年报也需要报吗
当你说的年报是汇算青椒吗?
不是的 高新企业年报是企业所得税汇算清缴吗
有证书的高新企业需要。
是什么时候要报
一般每年的五月底之前。
也是在火炬网进去吗
年报信息填报在科技部政务服务平台进行,网址为:https://fuwu.most.gov.cn
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。