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老师,请问下有个工程项目在21年的时候发票也开了,21年款也收完了,现在审计那边审出来要给甲方退14万,说是发票不冲红,只退14万工程款,支出的款应该怎么做分录?

2023-06-13 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-13 11:28

什么原因的 借营业外支出贷银行存款

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快账用户5481 追问 2023-06-13 11:30

具体我也不清楚,就给我说了个工程量核减

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齐红老师 解答 2023-06-13 11:31

你好,那你就做营业外支出里面的。

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快账用户5481 追问 2023-06-13 11:32

好的,老师,那之前结转的成本就在不管了是吧?

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齐红老师 解答 2023-06-13 11:34

对的,是的,是这么做的。

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什么原因的 借营业外支出贷银行存款
2023-06-13
你好,这个开红字发票冲减。
2023-06-13
你好,退款回去的话直接冲减你的收入就行了,发票也得红冲,不然要转到营业外支出
2020-08-13
同学你好 计入其他业务成本
2024-01-02
你好;你之前发票是开的专票还是普票的; 对方是否使用了; 首先你发票要处理下红冲;调整收入和税额部分; 去退款。
2024-04-24
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