借管理费用公积金, 贷应付职工薪酬公积金, 借应付职工薪酬公积金、 其他应收款、个人负担的公积金, 贷银行存款
其他应收款-住房公积金有借方余额,是21年导致的,当时做账分录是,借管理费用-住房公积金,借其他应收款-住房公积金,贷银行存款。管理费用少算了,代收代付的公积金多算了,现在我怎么处理
借:研发支出-费用化支出—直接人工——住房公积金 贷:应付职工薪酬-住房公积金 借:应付职工薪酬-住房公积金 贷:银行存款 老师上面的分录如果只做到3级科目应该怎么表达呢
住房公积金分录怎么做。银行付款
银行存款扣了住房公积金怎么做账
银行支付住房公积金分录怎么做
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
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可以借管理费用,其他应收款,贷银行存款吗
你好,最好是计提,你这个没有计提。