您好,是需要取得发票的,相当于您采购了商品
您好,老师,就是有个运输票的管理费的问题,我们公司是在一个运输平台上来承运运费,就是比如我公司今天要运输货物给司机本人的运费是500元,然后平台就要收我们29.1的管理费,当时谈好了是收取5.5的利率,但是呢他们的算法不是500*5.5%而是500/0.945这样算的管理费,开的发票金额又是529.1,我们是不是划不来,是不是他们多收取了我们的管理费用,
老师,你好。我们是物流运输公司,一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费,购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们,本来是没问题了,账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款,这笔费用要怎么处理?
老师好,我们是物流运输公司,一般纳税人,给客户运输货物开专票客户付钱给我们,然后我们再给司机结算运费,司机一般都是组织的社会上的闲散人员,车辆也是他们自己的,我的问题是:我们给司机结算运费,司机个人是没办法给我们公司开票的,这样我们就会有销项没进项而无法抵扣,这样的话,我们是不是可以进行差额计税?
老师您好,公司是一般纳税人用个人运输货物,我们之间有运输合同,也带开了运输发票,但是资金流是通过领导付的个人现金,那需要有资金流吗?这个个人是打收条吗?还是光有合同就可以?
老师您好!请问我们是物流公司一般纳税人,司机运输过程损坏了货物让我们公司赔偿,这个费用我们要取得发票吗?还是只要他们开具收据就可以?还要付哪些资料?
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
朴老师,行政事业单位的,要冲一次其他应收款,借其他应收款,贷什么啊
本事业单位a,收到本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样冲销呢,借其他应付款12497.88元,待:其他应收款12497.88元,中间的差额,借记:事业支出,待:银行存款可以吗?
此题分录咋写还有不能带来经济利益为什么2024年还要摊销
老师,股份有限公司是看认缴还是实缴?
事业单位a收到垫付事业单位b的员工甲某社保18360.9元,事业单位a付出去事业单位c垫付的本单位员工社保12497.88元,请问收入和支出怎样互相抵消?
应税消费品出口,哪些情况下消费税免税但不退税