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请问,老师,这个月有出口销售,我这边是生产企业,享受免抵退,但是没有留底,请问老师,我这还用在出口退税申报表里填写吗?

2023-06-12 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-12 16:42

同学你好 对的 这个要填写

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同学你好 对的 这个要填写
2023-06-12
你好!可以的,可以申报
2024-08-16
您好!不需要的,这个是你当期比如进项大于销项有税退的时候,你就可以申请,这样可以退税给你们
2024-04-10
你好,你有留底的可以的 但是计算可以参考这个
2024-01-25
在这种情况下,你可以在“出口发票号”栏目填写“无”或者“不适用”。同时,确保你有其他相关出口文件和证明,比如出口货物报关单等,以便证明出口事实,并支持退税申请。
2024-11-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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