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老师你好,麻烦问一下公司土地做转让时缴纳的增值税和附加税是法人直接垫付上的,这笔款如何做分录呢?如何平账呢?

2023-06-12 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 11:18

你好 借:应交税费—未交增值税,应交税费—附加税,贷:其他应付款—法人代表 单位支付了这个款项,就可以平账了 

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快账用户9427 追问 2023-06-12 11:19

单位付给法人之后,借其他应付款 贷应交税费 吗?

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齐红老师 解答 2023-06-12 11:20

你好,单位付给法人之后 借:其他应付款—法人代表,贷:银行存款  

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快账用户9427 追问 2023-06-12 11:21

老师,那借方应交税费一直挂着呀?这个怎么平呢?

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齐红老师 解答 2023-06-12 11:21

你好,未交增值税,是通过做相应的结转分录 附加税,是需要做相应的计提分录

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快账用户9427 追问 2023-06-12 11:24

老师,怎么做结转呢?

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快账用户9427 追问 2023-06-12 11:25

具体怎么做,麻烦讲一下可以吗?谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-12 11:25

你好 增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 附加税 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税

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快账用户9427 追问 2023-06-12 11:36

老师,但是这些二级科目又有里打不出来呀,能不能做一笔呢?

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快账用户9427 追问 2023-06-12 11:36

还是不太懂呀,老师

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齐红老师 解答 2023-06-12 11:36

你好 增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 附加税 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税 不懂的地方,具体是哪里呢? 

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快账用户9427 追问 2023-06-12 16:11

谢谢老师辛苦

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齐红老师 解答 2023-06-12 16:12

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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1. 计提交纳土地增值税: 借:税金及附加 贷:应交税费----应交土地增值税 2. 交纳土地增值税: 借:应交税费----应交土地増值税 贷:银行存款 3. 计提印花税: 借:税金及附加 贷:应交税费----应交印花税
2023-06-12
你好 借:应交税费—未交增值税,应交税费—附加税,贷:其他应付款—法人代表 单位支付了这个款项,就可以平账了 
2023-06-12
借:预付账款 贷:其他应付款=领导
2023-06-08
同学你好 借应交税费贷其他应付款 这样
2023-06-08
你好,直接做应交税费 贷其他应付款-老板娘
2021-09-11
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