你好 借:应交税费—未交增值税,应交税费—附加税,贷:其他应付款—法人代表 单位支付了这个款项,就可以平账了
老师,公司交纳税款(税有很多,增值税,教育附加,地方教育附加,城市维护建设税,印花税和企业所得税) 昨天本来应该是公司付的款,由于公款资金不足,暂时由老板娘个人付了这笔税款。 老板娘先是转给个人的,再由代缴的外账公司的人帮我们公司缴纳了税款。 这笔账完整的应该怎么做呢?要先做一笔公司借款老板娘的税款金额,然后再做缴纳税款的分录吗?老师这个应该怎么做每一笔分录呢?可不可以给我一条一条的屡一下呢?
老师你好,我们公司 19年的时候是小规模纳税人,那时转了一笔款给我供货商20万,当时老板没有开发票回来,也没有收据,账上一直挂着预付账款,其实货早就出了,后来2020年公司转为一般纳税人,这笔款一直在,我应该如何把这笔款做平?
#提问#老师早上好,我想问一下,小规模企业11月份申请了专票自开,因为以前是代开的第三方直接把增值税和附加税都扣除了(银行),请问我现在开的专票做账该如何做呢?分录如何写?
老师你好,麻烦问一下:我们公司转让土地交了一部分契税,这部分契税是公司领导在他自己卡里先交上的总共八万多,这笔款如何入账呢?如何写分录呢?
老师您好 请教一下:我们公司转让了一块土地,5.31号办理的交了八万多的税费,这部分费用是领导在他自己卡里交上的,这笔款如何做分录呢?后期收到土地款后如何做分录呢?谢谢
单位付给法人之后,借其他应付款 贷应交税费 吗?
你好,单位付给法人之后 借:其他应付款—法人代表,贷:银行存款
老师,那借方应交税费一直挂着呀?这个怎么平呢?
你好,未交增值税,是通过做相应的结转分录 附加税,是需要做相应的计提分录
老师,怎么做结转呢?
具体怎么做,麻烦讲一下可以吗?谢谢老师
你好 增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 附加税 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税
老师,但是这些二级科目又有里打不出来呀,能不能做一笔呢?
还是不太懂呀,老师
你好 增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 附加税 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 不懂的地方,具体是哪里呢?
谢谢老师辛苦
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。