您好,这个是可以退税的,可以
老师,我们是一般纳税人,请问我上个月的进项发票没有取得,产生了1万的增值税,这个月才取得进项发票,这个月也没有销售产品,可以用这个月的进项发票抵扣了上个月的增值税,再交上个月的增值税吗?
先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业,并一次性退还小微企业存量留抵税额一、加大小微企业增值税期末留抵退税政策力度,将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业(含个体工商户,下同),并一次性退还小微企业存量留抵税额。1.符合条件的小微企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。在2022年12月31日前,退税条件按照《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部税务总局公告2022年第14号,下称14号公告)第三条规定执行。2.符合条件的微型企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额;符合条件的小型企业,可以自2022年5月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。二、适用14号公告政策的纳税人需同时符合以下条件:1.纳税信用等级为A级或者B级;2.申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用
2022年14号文件的小微企业增值税留抵退税,今年还可以增值税退税吗?我司是上个月开出了大量的销售发票,提前交了增值税,进项发票这个月才来,所以有很多进项发票没抵扣,不知道这些可以退税吗
请问老师,出口退税 退的是采购发票上的进项税额,退税了就不能抵扣增值税了,如果没有退税,那这个进项税额可以用来抵扣增值税吗?
老师,我们公司很小上个月开了一张发票,交了增值税及附加税,这个月发现开错了于是反冲了这张发票,也没有额外开发票,那上个月交的销项税1.税务局直接退回来吗,还有附加税也是税务局自动退的吗,2.还是我要去申请退税3.还是留在账上抵扣以后的销项税
老师比如4月分红就按1-4月净利润的10%提取法定盈余公积吗
老师,超市和供货商签的合同,供货商每个月的陈列费和返点,怎么做账务处理,需要交税吗?
老师帮忙解答一下这道题
发现12月份的成本结错了,产生了所得税,并在季报预交了所得税,所得税汇算清缴前还可以更改12月的账务处理吗。
24年的错账现在还可以调吗
老师,请问这个模版对吗,可以不写科目吗
那按月分红怎么计提盈余公积,按月净利润计提盈余公积吗,
老师,你好,24年12月报表有改动,是不是先把12月的报表更正了之后再进行年报呢
老师你不是说不能按月计提盈余公积吗,又说先计提盈余公积再分红
老师那分红按月都分完了,都没有可分配的利润了,按年还计提啥呀,
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但是我的专管员却说这个政策在2022年年底就已经结束了
2022年底?目前不是仍然可以的吗
所以我现在不知道我们这种情况符不符合留底退税
是可以的,因为这个政策实务中还在用
我刚看了下,存量留底还在进行,增量留底去年年底结束的,但我这个是存量留底还是增量留底
你们这个是属于存量留抵税额
请问我这个有退税,下个月还有可以再退吗?因为不知道可以退,今天报税的时候进项没有勾选完
那不是下个月,是季度末
因为我现在已经申报5月份了,勾选的进项和已有的销项,留抵只有300多,但是未勾选的还有两三万的进项,应该怎么做比较好
那你到下个月在申报,不是就能退了吗
意思是这个月的这个留抵300多的先不做退税申请,下个月申报完一起做退税申请吗
嗯对是这个意思的
但是6月份不会有销项发票开具,那勾选进项发票去留抵退税会有风险吗
6月一个月都不去开票吗
是的,6月份没有销售了
有可能7月份会开票
最好是6月份开一下的,建议
那我现在更正申报,进项税额再把没勾选的勾选,增值税申报更正,可以吗
可以,这个是可以的