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Q

你好,老师,请问有笔政府转入的专项资金用作投资,然后公司又开票了给政府,这个要怎么做专账?

2023-06-11 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-11 10:37

您好,这个是可以作为专项应付款的

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快账用户4009 追问 2023-06-11 10:38

收到时借:银存,贷:专项 付款时呢

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齐红老师 解答 2023-06-11 10:40

你们是实际支付给政府吗

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快账用户4009 追问 2023-06-11 10:41

我们是要用这一笔资金来做项目,付给与这个项目有关的人员

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齐红老师 解答 2023-06-11 10:44

那你们就正常做项目成本就可以啦

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快账用户4009 追问 2023-06-11 10:46

那这个专项资金的明细账看不出啊 政府要检查这笔资金用在哪里了

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齐红老师 解答 2023-06-11 10:47

还有一种办法,就是每次支付的时候,冲专项应付款的

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快账用户4009 追问 2023-06-11 10:48

付款时:借:应付账款 贷:银存 怎么冲呢

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齐红老师 解答 2023-06-11 10:49

借 专项应付款  贷 银行存款

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快账用户4009 追问 2023-06-11 10:50

我之前挂了别人的应付账款啊 然后来钱了再付给别人了

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齐红老师 解答 2023-06-11 10:57

那你一开始也没有做专项吗

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快账用户4009 追问 2023-06-11 11:22

开始也不能做阿,都有相应的科目。是不是在付款时,可以同时做借:专项应付款 贷:其他收益?

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齐红老师 解答 2023-06-11 11:26

也可以,这样相当于利润上去了

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快账用户4009 追问 2023-06-11 11:28

当时没做营业外收入,是一个意思不

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齐红老师 解答 2023-06-11 11:29

对,营业外收入和其他收益一样

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快账用户4009 追问 2023-06-11 11:32

公司开票了给政府,这个要怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-06-11 11:35

那个时候其实就是冲销了

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快账用户4009 追问 2023-06-11 11:37

开票出去借:应收,贷:营业外收入 收到:借:银存贷:应收 后面的话,还是那么做,但问题就是多做了收益

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齐红老师 解答 2023-06-11 11:41

你最后不是相当于营业外收入多了吗

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您好,这个是可以作为专项应付款的
2023-06-11
您好,这个的话,你们的钱,可以做递延收益结转,然后你们给其他公司,直接做长投
2023-10-11
同学你好 这个做明细表 支出明细表就可以
2023-08-24
你好,同学 借,银行存款100 贷,其他应付款100 借,其他应付款100 贷,银行存款100 借,银行存款80 贷,递延收益80
2021-03-19
你好,其实这种正常是不用开票的,你又开了票,就只能当收入了。
2023-05-26
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