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我计提水电费和租金是和发票一样的,上月付款这月收到发票这么做分录

2023-06-10 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-10 14:01

你好。上个月付款时有没有做分录?没有计入预付账款。

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快账用户3634 追问 2023-06-10 14:02

支付每一笔都做了分录

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齐红老师 解答 2023-06-10 14:05

你好,收到发票时,比如咱管理部门用的 借管理费用,办公费,贷预付账款。

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快账用户3634 追问 2023-06-10 14:06

之前每月都计提了怎么办

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齐红老师 解答 2023-06-10 14:07

您的意思是正常计提费用的,只是没回来发票是吧?可以把发票贴到原来的凭证后面。就把没有票的费用分录红冲,再按这个发票入账就行了。两种方法都可以的。

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快账用户3634 追问 2023-06-10 14:11

可以把发票用在计提那里吗?假设我4月份计提,五月份才收到开出来的发票,可以直接用于计提做凭证附件吗?

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齐红老师 解答 2023-06-10 14:19

你好,可以的,把发票贴在4月的凭证后面就行了。

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快账用户3634 追问 2023-06-10 14:23

大部分财务人员通常怎么做,那种好一点,直接冲掉在做分录,正负相抵。

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齐红老师 解答 2023-06-10 14:25

老会计就是习惯性把发票贴到原来凭证后面就行,简单方便。 课本上,更正规的这种,就是把原来没有发票的红冲处理,然后再按照新的发票入账就行了。 所以说工作中两种处理都可以看个人习惯。

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你好。上个月付款时有没有做分录?没有计入预付账款。
2023-06-10
。一月份正常计费用。。后面回来发票就行。
2022-04-08
借应付账款, 贷管理费用租金100, 管理费用电费100。 借管理费用、电费、租金、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款60
2024-02-22
是的,对的,是这么做的。
2024-01-25
计提的分录红冲按发票入账。
2022-06-24
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