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跨越的发票冲红的账务处理怎么做呢? 5月31号应开给客户赵三增值税专票130元。先开2张合计130元的专票,因信息错误,因系统原因无法冲红。5月31号当天又把正确的专票130元,开给了客户赵三。 6月1号上午把开错的2张合计130元专票冲红了。 导致5月份的销项增值税26元。进项可抵扣金额为3元。 5月份要交的增值税是多少呢?

2023-06-10 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-10 10:49

五月份借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费, 两个发票都是这么做, 然后六月份红冲的借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 五月份需要缴纳的增值税是23

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快账用户5352 追问 2023-06-10 10:59

跨越发票开错冲红,会有什么影响呢?

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齐红老师 解答 2023-06-10 11:00

你好,没有问题的,可以的。

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快账用户5352 追问 2023-06-10 11:05

嗯嗯,老师!那6月份销项-13元。要是我6月份要交的增值税应交增值税6元话,那6月份实际的缴增值税的账务处理怎么处理呢?直接扣减6元,销项账上挂-7元吗?

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齐红老师 解答 2023-06-10 11:08

对的,是的,是这么做的。

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五月份借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费, 两个发票都是这么做, 然后六月份红冲的借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 五月份需要缴纳的增值税是23
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