同学你好 你计入费用科目就可以了
老师,我公司给客户运输货物,货物受损 我赔偿客户10万,客户给我开了一个10万的发票,保险公司给我赔了8万 这个账怎么记啊?客户给我开的是专票 但开的货物名称是白油 好像公司用不上 那税额可以认证使用吗?
老师 我们是做直播系统服务的 客户用我们的平台直播 获得粉丝打赏 这个打赏到我们账户了 我们要打给客户 怎么做分录呢 对公打给客户 需要客户给我们开发票吗
老师我们给客户运石灰粉,毁损了一部分,我们赔偿后,对方给我们开具了13个点的石灰粉货物发票,这怎么入账?
老师,想问问,客户把我们装货的胶框搞丢了,然后我们要客户赔款,客户要我们胶框发票给他才给赔款,然后呢,我们让厂家开票给客户,客户把钱转给厂家,相当于客户买胶框赔给我们,但是呢我们领导又说让厂家先把那笔款转给我们的供应商,然后供应商这边给我们送货了,有一部分货就以赠送的方式送货给我们,抵扣这个款
老师好!我们是一般纳税人货运公司,运输途中货物损毁了,现在客户要求赔偿,赔偿金额是100万,我想问这个支出的部分是不是可以税前扣除?对方公司说这100万赔偿款给我们开货物专票,我们该如何入账?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
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