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老师好!我司有进出口经营权,业务有出口,有内销,两种发票都有开具,未申请过退税,请问增值税如何申报?有认证进项税额吗?税负如何计算?

2023-06-09 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-09 09:52

你好 ,你们外贸企业如果符合条件可以申请出口退税。生产企业出口退税申报流程 (360doc.com)可看这个网站有流程。税负率=(增值税销项税-增值税进项税)/不含税销售额

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快账用户3131 追问 2023-06-09 10:06

因企业有进销不匹配的案件未处理好,暂时不申请退税。目前出口销售额占销售总额的大部分。这种情况下,申报增值税要认证进项税吗?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:18

你好,需要认证进项税

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快账用户3131 追问 2023-06-09 10:19

谢谢 !请问这种情况下如何计算增值税税负?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:20

税负率=(增值税销项税-增值税进项税)/不含税销售额

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快账用户3131 追问 2023-06-09 10:25

有出口的企业也是这样的吗?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:27

生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额×征税率-进项税额)/(免抵退销售额+内销销售额) *100%

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你好 ,你们外贸企业如果符合条件可以申请出口退税。生产企业出口退税申报流程 (360doc.com)可看这个网站有流程。税负率=(增值税销项税-增值税进项税)/不含税销售额
2023-06-09
同学你好 这个要申报的
2021-10-18
你好,先开票确认收入,再申报退税的
2020-08-11
您好,这个的话是只需要申报增值税  这个就行
2024-06-04
你好,你对应的产品的可以申请退税费用的抵扣不了,需要勾选不抵扣,勾选或者是认证之后再进项转出。
2024-07-01
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