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汇算清缴之后办理了退税要怎么做账务处理呀

2023-06-08 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 10:17

你好;    借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税;  借   应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润   

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快账用户7484 追问 2023-06-08 10:20

我查百度,看到有一种说法说企业会计准则要经过以前年度损益调整,小企业会计准则的就不需要经过这个科目,这说法是真的吗?我们公司是企业会计制度,应该跟这两个不一样的吧?

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:21

你好1;   是的;这个说法是对的;   企业会计制度有以前年度损益调整科 

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快账用户7484 追问 2023-06-08 10:22

企业会计制度跟企业会计准则是不一样的吧?

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:24

科目会有差异; 这个  做账是没有什么区分的 

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快账用户7484 追问 2023-06-08 10:25

所以说企业会计制度也是要经过以前年度损益调整这个科目是吗?

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:26

你好;对的;还是走这个科目核算的  

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快账用户7484 追问 2023-06-08 10:36

我还有个问题想问,如果我收到一张费用类发票,是物业管理费的,4~6月的管理费,需要摊销吗?金额只有600多

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:40

你好; 需要分摊的;需要的;权责发生制  

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快账用户7484 追问 2023-06-08 10:42

金额这么小也要分摊呀,我之前都没分摊耶,会不会有问题呢?还有分摊的话要怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:45

你好; 对的; 都是要考虑分摊哈;    

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快账用户7484 追问 2023-06-08 10:46

那要怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:50

你好; 借预付账款贷银行存款; 按月分摊 :借管理费用贷预付账款   

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快账用户7484 追问 2023-06-08 11:10

那4~6月,我5月份支付的,做进账里的话,4月和5月入5月的账,6月份入预付,下个月再冲,这样做可以吗

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快账用户7484 追问 2023-06-08 11:13

但是物业管理费是员工先垫付的,下个月才报销,这样又要摊销,咋搞

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:13

你好 ;       是的; 可以开这样哈  

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快账用户7484 追问 2023-06-08 11:32

如果是员工先垫付的话,做账是不是借管理费用-物业管理费200和预付账款100,贷其他应付款-员工300,下个月:借预付账款100,贷:预付账款,这样做?

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:32

你好;  借管理费用贷其他应付款 ;   借其他应付款 贷银行存款   

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快账用户7484 追问 2023-06-08 18:11

不是说要摊销吗。如果加上摊销还有员工报销的话,要怎么做呢?借管理费用-物业管理费200和预付账款100,贷其他应付款-员工300,下个月:借管理费用100,贷:预付账款,这样做有没问题

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齐红老师 解答 2023-06-08 18:12

就是给你做的摊销分录哈 ;  第一笔是每月分摊的金额;  第二笔是支付的总额   、你若按你写的做也可以;自己吧金额列清楚 ; 就是相对复杂一些   

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你好;    借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税;  借   应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润   
2023-06-08
你好,汇算清缴后 ,退税的账务处理是 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
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企业银行存款贷、应交税费企业所得税。
2021-10-18
你好;     借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税;  借   应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润     
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