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外贸出口报关单是FOB,不含海运费,但海运费是国内公司支付给了货代,国内账上挂了大量其他应收款--货代海运费,买方是香港公司,香港公司要如何将海运费打款给国内公司?(海运费外汇进账无报关单对应)国内公司的其他应收款要如何平账?

2023-06-07 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-07 17:21

你好;   这个款是帮忙国内公司代付的 ; 那你国内公司 和你公司有代付协议么没有  

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快账用户3088 追问 2023-06-07 17:23

有代付协议

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齐红老师 解答 2023-06-07 17:26

有代付就去支付;以这个做附件 

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快账用户3088 追问 2023-06-07 17:29

收的外汇比报关单金额大,外汇对不上怎么办,外管局需要去解释吗,海运费金额比较大,有一千多万人民币

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齐红老师 解答 2023-06-07 17:31

你好1; 那你现在 也只能去解释了。对的;   

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快账用户3088 追问 2023-06-07 17:34

一般需要啥资料啊

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齐红老师 解答 2023-06-07 17:34

需要代付凭证和代付协议证明

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快账用户3088 追问 2023-06-07 18:12

还没开始代付 一直在挂帐 是付了之后 等外管局找来 再去解释吗

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齐红老师 解答 2023-06-07 18:13

你好 ;  是的;   等着付款后在解释;   

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你好;   这个款是帮忙国内公司代付的 ; 那你国内公司 和你公司有代付协议么没有  
2023-06-07
1.确认收入:根据报关单,您已经完成了出口销售,并且报关单上的价格是CIF价。因此,您可以在收入确认时将CIF价作为销售收入入账。 2.处理运费:您提到代垫的海运费和保费,客户会支付给您。您可以设立一个往来账户来记录这些代垫款项。当客户支付时,您可以从往来账户中贷记相应的金额。 3.开具发票:根据您的描述,您已经按照FOB价开具了出口发票。由于报关单上的价格是CIF价,这并不影响您开具的发票的有效性。在开具发票时,您需要将运费和保费作为销售费用进行处理,并在发票上注明相应的金额。 4.涉及的税金:根据您的描述,您可能涉及到的税金包括增值税和关税。其中,增值税是根据销售额和税率计算的,需要向税务机关申报并缴纳。关税是根据货物价值和税率计算的,需要在报关时缴纳。
2023-12-07
能用,你们公司的业务就类型就这样呢,合情合理能解释出来
2023-03-31
同学你好 收入确认 在 C%26F(成本加运费)价格条款下,应该按照报关单的 C%26F 价格全额确认收入。即借:应收账款 1000× 汇率,贷:主营业务收入 1000× 汇率。因为 C%26F 价格是包含了货物成本和运费,这是出口贸易中你向客户收取的全部价款,属于你的销售收入。 运费发票处理 货代开具的海运费发票不能直接计入费用。在上述确认收入的分录下,当支付运费时,应该是借:其他应付款 100× 汇率,贷:银行存款 100× 汇率。 理由是,在 C%26F 价格条款下,运费是由卖方(你的外贸公司)支付,但实际上这部分运费是替买方垫付的,已经包含在向买方收取的 C%26F 价格中了。所以不能将其作为自己公司的费用,而是作为往来款处理,在收到客户的全部 C%26F 价款后,用其中的一部分来支付运费。
2024-12-25
同学你好 消费税税率是收入乘以8%
2022-12-19
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