你好; 意思是你少开税点了。 你们合同是怎么写的
老师,你好,我公司是小规模纳税人,我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票,他把税和成本分开写了,到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项,没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了,之前做账的软件也被她带走了,我现在是自己重新用一个软件做账,现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税,然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零,但是又缴了税,请问现在应该怎么办,我现在做缴费回单的账也不知道怎么做
老师下午好我们公司是个小建筑工程公司,在工程结算时,按合同价款开具了全额发票给业主单位,业主单位分期付了部分款项,其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额,但没提供相应的票据,请教老师:我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项?谢谢!
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师,我公司是建筑安装工程得小规模纳税人,我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去,计提了成本,借:主营业务成本24600,贷:应付账款-暂估成本24600,然后在10月份的时候收到了25500,我们之前是把这个项目承包给另外个公司做,10月份收到对方开的小规模的普票,款是11月份支付给对方公司的,我想问的是,我现在收到票了,要怎么样入账呢?
老师,我公司是建筑安装工程得小规模纳税人,我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去,计提了成本,借:主营业务成本24600,贷:应付账款-暂估成本24600,然后在10月份的时候收到了25500,我们之前是把这个项目承包给另外个公司做,10月份收到对方开的小规模的普票,款是11月份支付给对方公司的,我想问的是,我现在收到票了,要怎么样入账呢?具体的科目是怎么样的呢
请问股东欠公司的钱,把这部分其他应收款转成投资款 实收资本 有效吗
现在让填新缴费工资金额,如果我2024年月平均工资是4900元,那我交2025年社保的时候需要按4900的基数交吗?基数是不是也要填4900呢老师
老师 您有现金交接单和借款单模版吗
老师,这笔应该属于24年的费用,发票开到25年了,我如何做到以前年度损益里,凭证怎么处理
房子和土地一起出售,总价评估没有增值,但是土地评估增值了,需要交土地增值税吗?
个体工商户挖机租赁给小规模纳税人开票挖机租赁是开经营租赁还是开建筑机械租赁
老师你好,我公司的老板开了一个个体户经营废旧物资回收的,个体户每年不超500万就不会被变为公司对吗?老板每月的交易就三四百万了而且没有发票呢,怎么处理才好呢?
中途变更法人怎么操作?
老师,预收预付代表的是啥?
老师 去年的几个订单 她们现在才拿过来而且是不开票的 我能不能这个月做账的时候做到无票收入里呢
这个工程完成已经好几年了,工程款都结清了。目前政府来个大规模的审计,发现这个要退税差。对方开的政府收据,我入账走哪些科目?
你好; 那你 也可能产生税差的; 你税点少了6个点