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建筑公司,有简易项目分包情况,比如我们给甲方开票100万,收到分包单位给我们开的80万,那我们是不是这个项目交税就是(100-80)/1.03*0.03=0.58万的增值税就可以了?

2023-06-07 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 14:40

同学你好 对的 是这样的

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快账用户1441 追问 2023-06-07 14:44

如果之前的会计不知道,分包发票都没有抵扣,所有的简易项目全都按3%交的增值税,那现在怎么处理比较好啊?? 我能把之前的分包发票合计数都放在本月发生额了,后面慢慢抵扣吗

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齐红老师 解答 2023-06-07 14:54

同学你好 这几个可以留底

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快账用户1441 追问 2023-06-07 14:59

那表三我填表的时候本期数特别大,超过本期开票数几倍没有问题吗??还有就是我给甲方开三个点的票,分包给我开一个点的有没有关系?

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:05

同学你好 分包方给总包开发票

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同学你好 对的 是这样的
2023-06-07
你好,很高兴为你解答 结算单就可以
2020-11-05
你好,同学。 你是按你的收入-分包款,差额作为计税依据预交相关税的。 80万不属于你们什么意思,你这150-70,80不就是你的?
2020-12-27
同学你好 差额那说的话那就是100-60
2022-07-22
可以的,可以这么做。
2024-02-05
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