你好。就是把所有的税款加在一起。增值税13%,附加税是13%,计算出来的增值税再乘以12%。印花税是合同金额乘以3/10000。所得税是实际的利润乘以所得税税率。
请问我们多开给对方5万的发票,13%的税率,我们是一般纳税人,我们希望对方把税点的钱返还给我们,包括多开5万产生的印花税和所得税,请问对方应该返多少点我们才不亏
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
我们是第三方代开发票,我们是b,a公司不能直接给医院开票,让我们帮开,给医院,a公司开给我们,以前我们是小规模,1%税率,10万发票,对方给我们95000万发票,我们收5个点,现在我们是一般纳税人税率13%,对方1%的专票10万专票,对方开多少,我们收几个点,13%的专票,10万的话,对方开多少给我们,收他几个点,1%普票收几个点
老师,请问老师,请问如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式
老师,我们是一般纳税人网络服务平台,我们是销售方,给对方开9%税率的发票,不含税金额是1万元,我们的附加税的税率是7%、3%、2%,合同的印花税税率是万分之三(0.0003)。那我们和对方收多少的税点?收多少钱?
购买仓库一栋,价款2800000元,契税42000元,印花税1700元,装配车间使用。做会计分录,并说明固定资产每一步的增减变动的情况。
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录(分五步),并说明固定资产每一步的增减变动情况。
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录,并说明固定资产变动情况。
你好,我的课程想下载视频在哪里下载
老师,上个月无票收入,这个月开票了,无票收入没地方填负数了。现在应该填什么地方
车辆租赁开票是经营租赁这个大类13%吗
就是我们公司到目前为止都是做一套帐(全盘账),然后本月增加了一个股东,我们老板就要我做个内帐,我不太理解,内帐要做些什么?
老师就是高新技术企业填写火炬年报享受高新技术企业所得税减免在,因为还没审计,当年的利润总额是98000是不是可以直接用98000*15%填报
财产行为税包含哪些税种
老师,去年确认了无票收入,今年3月份又找过来要开票,那我是直接在3月做红冲前期的无票收入嘛,直接冲减3月当期收入,还是要通过以前年度损益调整去年的收入
老师本人愚钝,你能不能说一个大概的返点税率,即返我们多少钱
你好,上面我已经给您列公式了,就把这几个税款加一起就行了。
比如增值税销项税额就是5万÷1.13再乘以13%。附加就用这个增值税在城里12%.
所得税就是5万*2.5%吗
我们是小微企业
小微企业今年的政策是实际的利润乘以5%。如果你没有成本,那你这样计算对有成本和费用都要能扣除的。
知道了,谢谢新新老师的耐心讲解!
不客气的,祝您工作学习愉快。