你好。你好没有进项要交费,6月份再取得就不能往前抵扣。
一般纳税人,8月销项发票开出10多万,进项有8万忘记要供应商开票了,现在9月了,开了还可以放8月抵扣吗?,不然8月只有一万多进项发票,要交蛮多税。
老师,有个销项,金额比较大,进项发票在次月到。销项-进项=应交税金,那开票当月交的税比较大。有没有办法,开票当月交的税少点或者当进项进来的时候,能不能申请退税。
请问,是当月开了增值税专票后,不考虑进项,下个月都要交增值税吗?能往后延几个月吗?
5月时候进项专票开少了,现在要交税,可以延长到下月多开点进项然后不交税么?
老师,本月多开的发票下月需要作废,然后本月的税额要么以现金多交要么进项多抵扣了,那下月作废后我多交的或我的进项还能回来吗?
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
5月进项税1000,销项税额2000,可以先不交税,然后6月开2000的进项发票,把这个5月的销项税额抵扣掉吗?
你好,不能这样处理不行。
比如我1月进项税1000,销项税2000,但是其中有1000销项是需要开红字的,但是1月没有开红字成功,2月开红字发票还开错了,导致2月多开了销项,此时2月进项1000,销项4000。这种情况要怎么解决才能避免交税啊?
1月份只要没有正常开负数发票,那就是正常申报。