你好,都是同一个明细?
预付账款期末余额=预付账款明细账借方余额合计+应付账款明细账借方余额合计; 应付账款期末余额=应付账款明细账期末贷方余额合计+预付账款明细账期末贷方余额合计
老师,科目余额表中预付账款借方余额和应付账款贷方余额一样的怎么做平呢
软件科目总账显示预付账款借方余额30000,应付账款贷方余额30000,怎么把余额做平
预付账款借方余额34000,应付账款贷方余额34000,软件账,怎么做平
预付账款借方余额34000,应付账款贷方余额34000,软件账,怎么做平?
老师,公司购进的预付卡销售和充值的普票,这个怎么做写?
进入个税软件,把年终奖和当月工资加一起在工资薪金里面申报可以吗?还是要单独申报全面一次性奖金呢?
请问年终奖可以计入当月工资申报个税吗?
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录,分为4步:转销、收入、清理费用、结转损益。
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录。
你好,白天有工作有社保有个税,晚上还有个工作,不交社保发现金,白天那公司能查到我有晚上这个工作吗
老师,我们公司购买了一套停车道闸系统 金额1.3万,这个入什么科目合适?(我们是制造型企业)
老师我们公司25年一月份成立,前两个月没有什么业务都是增值税零申报,个税零申报,三月份这几天有设备采购合同陆续订立,请问这个月份需要申报印花税么
请问一下一年营业额大概20万左右,偏向于咨询类或者是交流活动业务,有些成本没办法开票,如果想办个体工商户,选择哪种征税方式呢?
有限合伙企业票据很少,可以按季度做账吗?
什么同一个明细
你好,就是 预付账款 和应付账款,下面的明细是同一个明细科目吗?