你好 这个是指先收到材料的发票,但是还没有给对方钱的
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
你好 对建筑行业来说 什么情况下用这两个分录?有何意义? 1.借 主营业务成本-工程项目 工程施工-合同毛利-工程项目 贷 主营业务收入-工程项目 2.借 工程结算-工程项目 贷 工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利
①借:工程施工一合同成本 应交税费一应交增值税(进项税额)贷应付账款②借应收账款 贷主营业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额)③借主营业务成本 贷工程施工一合同成本④借主营业务收入 贷主营业务成本借或贷本年利润 请问装饰装修业是这样作分录吗,合同毛利和合同结算什么时候要设置呢?全部转到本年利润中要怎么作分录(合同毛利和合同结算)
什么情况会造成这种分录 借:主营业务成本 100 贷:主营业务收入 260 借:工程施工-合同毛利160 贷:工程施工-施工成本 100 贷:工程施工-合同毛利-100
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
怎么多个银行收入支付明细表格
您好1月员工工资4500元,1月应出勤23天实际出勤22天,请问该员工是扣多少缺勤工资?4500/23*(23-22)是这样吗?
为客户送货的货车的油费,保养费,维修费计入制造费用还是销售费用?
老师请教下合作协议书落款 甲方负责人 乙方负责人 还有日期应该在右边吧
老师是这样的,我公司是制造公司,由于不景气,现库房还有100万的原材料,现在有家公司要收购我家50万的原材料,请问剩下50万的原材料的进项税可以抵扣销售出去50万原材料的销项税吗?
老师分公司不能投标吗
个体工商户填写个人生产经营所得汇算的时候,为什么不让填写投资者6万元扣除?
你好老师,我们新公司一般纳税人1月份开始按小规模做账。1月底的时候有13张专票产有2000元的进项税额。现在这几个月都是零业绩所以就没有未勾选认证。现在虽然是2月份,但是可以把这个2000元的进项税额加到1月份。我直接在快账上做的。加的时候写的:借 应交税费,待认证的进项税额2000,贷 管理费用开办费2000。可是利润表还是没变是70000。利润表之前本月合计费用是7万。记了这笔以后的结转费用贷方是68,000。戴芳还加了一个2000的税额也是本月合计7万。按道理来讲,利润表不是要减2000吗?按道理是68,000吧,但是加了这笔以后还是7万。这个是哪里的问题呢?
老师请问下,做研发折旧费分配时,料工费如何分摊在每个RD上呢?
老师,公司去年12月收到一张业务人员出差住宿专票300元,在电子税务局显示该发票为疑点发票,已做费用全额入账,但未抵扣进项税!可以在发票勾选功能处选不抵扣勾选,这样应该就没风险了吧
三个明细科目什么意思
你说的这个我知道
在不在老师
这个是你工程施工科目结转到主营业务成本的,但是你这个分录本身就是自行设置的科目的