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老师好,我公司是做房地产活动以及布置的广告公司,从房地产公司接了活动再承包给其他公司做,我公司是赚差价的公司,公司从小规模转为一般纳税人企业,每个月做完活动确认成本的时候,有部分成本数据是暂估的,一般会等几个月后收到成本发票的时候,才知道进项税额,请问做成本会计分录的时候应该怎么做?

2023-06-05 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 16:37

借主营业务成本,贷应付账款。

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快账用户6662 追问 2023-06-05 16:38

老师,确认进项税额的时候会计分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-06-05 16:42

借应付账款,贷主营业务成本, 借主营业务成本、应交税费、应交增值税进项贷银行存款等。

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快账用户6662 追问 2023-06-05 16:48

老师,是先做一笔相反的会计分录冲销之前暂估的数据吗?是这样理解吗

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齐红老师 解答 2023-06-05 16:50

可以的,可以这么理解的。

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快账用户6662 追问 2023-06-05 16:55

老师,确认收入的时候销项税额暂估可以这样做会计分录吗? 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-待转销项税额

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齐红老师 解答 2023-06-05 16:56

可以的,可以这么做的。

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快账用户6662 追问 2023-06-05 16:57

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-05 16:58

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借主营业务成本,贷应付账款。
2023-06-05
同学你好 这样做是可以的
2020-12-10
你好,同学 可以,这么做账的,或者借方计入管理费用
2024-04-25
开了专票你可以确认收入的 你们提供材料,第三方给你生产是吗 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:库存商品 贷:委托加工物资
2020-09-09
你好,你用新软件的话之前的数据也就是期初余额你有没有呢?有的话他做错的你一个个做分录更正就可以的
2020-10-23
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