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老师好,我们员工拿加油的发票找我报销,我怎么写分录呢

2023-06-05 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 15:23

你好,计入管理费用等福利费。

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快账用户6609 追问 2023-06-05 15:25

借:管理费用-福利费,贷:其它应付款-员工吗,做福利费有什么要求吗

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齐红老师 解答 2023-06-05 15:26

你好,中间需要通过应付职工薪酬,科目过渡一下。

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齐红老师 解答 2023-06-05 15:26

真实的发生了业务就可以入账。

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快账用户6609 追问 2023-06-05 15:29

福利费扣除标准是多少啊

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齐红老师 解答 2023-06-05 15:33

你好,工资总额的14%。您好

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快账用户6609 追问 2023-06-05 15:35

老师,这样写可以吗

老师,这样写可以吗
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齐红老师 解答 2023-06-05 15:41

你好,是的,分录是正确的。

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快账用户6609 追问 2023-06-05 16:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-05 16:11

客气问题解决,请好评。

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你好,计入管理费用等福利费。
2023-06-05
你好,借预付账款贷银行存款。
2023-07-03
你好,你们单位有车的吗?什么业务产生的。
2022-01-05
借管理费用交通费800 贷库存现金 800
2022-08-17
你好,按照800元借成本费用贷,银行存款800。
2022-08-17
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