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Q

请问库存商品的税额有异常,但已经认证,需要进项转出,怎么做分录。麻烦写下库存商品和结转增值税的分录

2023-06-05 01:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 03:00

您好,借,成本费用科目 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借,应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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齐红老师 解答 2023-06-05 03:11

库存商品不用转出的,企业购进的货物是可以计成本的。

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快账用户3563 追问 2023-06-05 08:50

那假如是福利费,不能抵扣,已经抵扣了呢,怎么做分录

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快账用户3563 追问 2023-06-05 08:51

借,成本费用科目 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借,应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,怎么填的金额都是那个不能抵扣的税额?

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齐红老师 解答 2023-06-05 08:52

咱们就考虑这一题的

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齐红老师 解答 2023-06-05 08:52

与本题无关的就不考虑了可以吗?

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齐红老师 解答 2023-06-05 08:52

福利费转出也是一样的

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快账用户3563 追问 2023-06-05 08:53

福利费转出应该是需要全额转出吧

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齐红老师 解答 2023-06-05 08:54

福利费转出应该是需要全额转出吧_是的

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快账用户3563 追问 2023-06-05 08:56

那前面说的那个库存商品,填的应该是税额吧?

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齐红老师 解答 2023-06-05 08:57

那前面说的那个库存商品,填的应该是税额吧?_是的

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快账用户3563 追问 2023-06-05 09:04

那假如是库存商品发票已经认证,被红冲了,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-06-05 09:06

照着原来的样子,反方向红冲即可

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快账用户3563 追问 2023-06-05 09:44

贷方是写进项税额转出,还是进项

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齐红老师 解答 2023-06-05 10:08

贷方是写进项税额转出

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快账用户3563 追问 2023-06-05 10:48

那增值税怎么结转

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齐红老师 解答 2023-06-05 10:51

借,应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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齐红老师 解答 2023-06-05 10:53

借,应付账款或其他科目   贷,应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户3563 追问 2023-06-05 12:53

听说如果用反方向做红冲,会导致总账明细账不一致,要用负数表示才可以?

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齐红老师 解答 2023-06-05 15:18

听说如果用反方向做红冲,会导致总账明细账不一致,要用负数表示才可以?——没这种说法

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快账用户3563 追问 2023-06-05 15:26

那我用进项税额转出这个科目,那原本的进项税额怎么体现有减少了呢

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齐红老师 解答 2023-06-05 15:53

负数就是减少,就已经体现了。

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快账用户3563 追问 2023-06-05 15:55

我负数做的是进项税额转出,而不是进项税额

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齐红老师 解答 2023-06-05 16:00

意思是一样的,要不然您也可以对冲进项税额

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您好,借,成本费用科目 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借,应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-06-05
收到已经认证过的红字发票,借:应付账款/银行存款 贷 应交税费--应交增值税-进项税转出 贷 库存商品。
2023-06-04
借库存商品 贷应交税费应交增税进项转出300, 借库存商品贷利润分配未分配利润,10000 借利润分配未分配利润, 贷应付职工薪酬福利费,10300 借应付职工薪酬福利费带库存商品10300
2024-04-23
你好! 1.购进 借库存商品 应交税费…待认证进项税额 贷应付账款
2021-01-22
你好,需要做进项转出,因为你申报的时候也是进项转出里面的。
2021-06-24
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