你好,可以的, 没问题
老师,我们12月2购进一批钢筋,进项发票没有到,我们12.7开票出去了,12.17对方才开票给我们,那么这个我们需要暂估入库嘛。还是直接做账入库就好,不需要暂估 冲红重新做了
我们和有一家客户对帐日期截止30号,我们每个月的货款都是次月开发票,这样我们每个月都要在开具发票时做一笔冲销收入然后又重新确认收入的分录,那客户方是不是每个月都要暂估成本第二个月再冲销确认成本
老师,我们是网店,进货渠道也是网上支付,进货时需要先暂估入账,等到货我们确认收货后对方开发票时再红冲入账吗?
老师,建筑公司,暂估成本结转主营业务成本后,下月来发票后不是需要红冲回去,那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入,因为发票在上月已全部开具确认了,那这个月我再怎么结转成本呢
老师好,暂估成本的时候,对方发的货是分批发的,票也是分批开给我们,合同总金额也很大,那暂估成本可以一次性暂估合同金额,然后等票都收齐再冲回吗
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
那是不是就等收齐发票后,冲红暂估成本,再重新按发票入账
是的没错, 是这样的
或者每批发票收到后先入账,等收齐了再冲红,冲红后就不用再入账
这两种办法都可以用吗
你说的这种也可以的。
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评。