具体的是哪一个月的,当时收入少做了吗?
老师您好,请问之前月份的员工报险给员工少扣了 怎么调整?
老师您好,销项税少计提了请问怎么调整?
老师,您好!请问23年的工作少计提了,请问现在调整损益呀?会计分录怎么做呀?
老师您好,增值税有0.01的差额,账上计提多,实际缴纳少,怎么调整
老师好!2024年附加税计提错了,支付对的,城建税和教育费附加少计提了,地方教育费附加多计提了,请问怎么调整?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
是2022年延缓缴纳的增值税
收入应该没少做,这个企业我今年才做之前不了解情况
你好,那你是借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税这个少做了吗?如果是的话,补上就可以的。
谢谢,老师。
不用客气,工作愉快。