你好,这个是没有问题的,就那样处理
请问老师,我们公司改造车间,对方开来进项发票,首先我要把需要改造的车间转入在建工程,就是图片中分录,先把固定资产转入在建工程,贷:固定资产 10万元,这10万元应该是固定资产的原值(购入时的价格),借:累计折旧3万元,这3万元应该是到目前为止固定资产所提的折旧,借:在建工程7万元,这7万元应该是固定资产净值=固定资产原值10万减去提累计折旧3万 主要想整明白分录中借贷方金额
(1)4月10日,购进一台需安装的A设备,取得增值税专用发票上注明价款为580万元、税额75.4万元,另发生搬运费2万元、税额0.12万,款项以存款支付。(2)4月安装A设备时,领用原材料一批,价值为18万元,购进时已抵扣进项税2.34万元;计提安装工人的工资10万元。A设备达到预定使用状态。(3)2020年9月30日,公司因生产经营方向调整,决定采用出包方式对B设备进行改良,B设备原值600万,已提折旧450万。当日A设备停止使用,投入改良。(4)2020年12月10日,B设备改良工程完工并验收合格,公司以存款支付工程总价款62.5万元。当日,改良后的设备投入使用。(5)2020年12月16日将一台车床进行更新改造。该车床原值为120万,已提折旧60万。车床原值中包含电机原值为30万,电机已提折旧15万。改造过程中替换了一台旧电机.从仓库领用了一台账面价值为40万元的新电机,用存款支付安装费1万。改造后的车床投入使用。(6)12月30日,北方公司对C设备进行检查时发现其已发生减值,账面价值480万元,预计可收回金额460万元。(7)12月30日,以存款支付车间设备日常维修费6 000元、行政管理部门设备维修费2 000元。(8)12月30日,D设备(账面原值800万,已提折旧690万,已提减值准备5万)因遭受自然灾害发生严重毁损,公司决定进行处置,取得变价收入10万元存入银行,应交增值税1.3万元,保险公司应赔偿30万元,发生清理费用5万元。款项均以银行存款收付,不考虑其他税费。(9)2020年12月31日,盘盈一台小设备,重置价值2万元
3..华伟公司为增值税一般纳税企业,2020年发生如下固定资产业务:(1)购入不需要安装的设备一台,取得增值税专用发票。设备买价300万元,增值税为39万元;运杂费为1.8万元,增值税0.162万元,款项全部付清。(2)自行建造仓库一座,购入为工程准备的物资36万元,支付的增值税额为4.68万元。建造过程中除领用全部工程物资外,还领用生产用的原材料一批、实际成本30000元,支付工程人员工资90000元,企业辅助生产车间为工程提供劳务支出12000元,工程完工交付使用。(3)接受其他单位投资转入设备一台,投出单位的账面原值60万元,已提折旧24万元,双方同意按原固定资产的净值确认投资额。(4)接受捐赠设备一台,根据捐赠设备的发票确定其价值54万元、估计折旧为21.6万元,本企业发生运输费6000元,增值税540元。(5)年末盘点时盘亏生产用电子设备一台,其原始价值为12万元、估计已提折旧额为2万元,购买该设备支付增值税156万元,按规定程序批准后转账。
有一项设备升级改造工程100万,是要入固定资产增加原值的,合同签订的是设备升级改造工程,税率是13%,现在对方开票的内容是*通用设备*设备升级改造工程,这样开票可以嘛?这个发票内容看着很奇怪
21年8月有一个原值50万设备开始改造,改造工程198万,但设备没有从固定资产转入在建工程,今年5月验收,但是对方开的是劳务发票,想问一下要怎么处理
老师,其他公司公对私限额无法转出了,公对公转入到我们公司账户,再从我们公司转出到其个人账户,怎么操作避免风险
社保如果断交一个月会有什么影响吗对医疗报销有影响吧
老师你好 公司买了一辆电动车 1000多块钱 能计入办公费吗?管理费用-办公费 不计入固定资产
老师,我公司付餐费给食店老板个人,我从公户转账给他可以吗?我怎么出凭证?
社保如果断交一个月会有什么影响吗会影响医疗
社保如果断交一个月会有什么影响吗
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我们公司给另外一个公司打投资款。对公打给别人的话,账务怎么处理,对方要给我们开发票吗
老师,我们是新注册的陶瓷制造业,企业现在还未正式生产,关于内账,前期投资的管理费用,销售费用,财务费用,制造成本等该如何分摊呢?
老师请问一下个人代开装饰服务发票多少税点