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老师,请问下去年公司对一个项目进行暂估的成本,今年来结算时,资料跟先前暂估的不一样,该如何处理呢?对方可以出一个委托书叫现在这个供应商来结算相关的材料费用吗?

2023-06-02 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-02 11:14

你好,红冲暂估的按发票入账就可以了。

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齐红老师 解答 2023-06-02 11:14

委托书按照实际情况写就可以。

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快账用户4362 追问 2023-06-02 11:19

先前是凭借原来的供应商提供的一个送货单进行暂估成本的,现在这个供应商说他已经把先前那家的款项直接支付了

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齐红老师 解答 2023-06-02 11:30

您好。那这个和咱暂估也没什么关系的,你现在有什么疑问?

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你好,红冲暂估的按发票入账就可以了。
2023-06-02
要对方提供,他与供应商的关系,最后写的这个委托,一定要有供应商法人的签字,盖章。
2022-01-07
你和这个企业一直用着应收账款的话用应收账款可以的没有问题呀 第二个可以啊,不需要做第三个
2023-08-15
同学你好 暂估的汇算清缴之前没有发票调增就行了
2021-08-05
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
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