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老师,你好。我想问一下,起初建账,根据科目余额表,应收账款和应付账款不平是什么原因

2023-06-01 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-01 19:30

您好,你检查下科目余额表,看是不是数字错了

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快账用户3768 追问 2023-06-01 19:31

老师,应该根据科目余额表的数据,录入相对应的科目吗

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齐红老师 解答 2023-06-01 19:35

是的,是根据这个来做期初的

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您好,你检查下科目余额表,看是不是数字错了
2023-06-01
您好,根据上一月的科目余额表应收账款数据录入 的操作是正确的啊,应收各客户的借方和贷方余额有没有分开啊
2023-05-31
你好; 你看看是不是有负数金额; 重分类了 ;所以造成不一致的
2023-08-10
你好,报表重分类了,你看一下预收账款报表里面是不是有金额。
2024-01-16
你好同学,你根据科目余额表录完期初以后,你的期初数据和余额表的余额是对起来的,但是财务报表不对是吧?
2022-05-07
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