你好 一般计税的项目的可以的
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
公司有建筑安装项目,基本上项目已经完成,票也全开了,但是由于我们找的施工队是小规模纳税人,在年底不能再开票(否则要超500万转为一般纳税人),承诺明年1月份开具给我们,但是由于他们没有及时开票,今年我们公司的利润有400万,可以先预估成本减少利润少交税吗?
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师们,我们是小规模企业,今年3月份成立的,小规模企业由老板另一个一般纳税人企业控股40%,另外老板和他两个亲戚共占60%,今年9月份签订了一个小项目,截止到现在给甲方开票45万,成本费用合计下来是亏损的,但是项目工程款甲方还没有都付完,预计到元月份2022年1月底竣工,这个项目的材料成本基本也就在今年这9-12月份,2022年1月份可能还会有几万的成本,据老板的预算是这个项目可以盈利50万左右,但是我们这个项面上刚好一个跨年,明年若是把项目的总价开完再开155万的发票(项目总造价200万,今年已开45万,这个月及今年不再开票),合同里也未规定必须按拨款一次性开票,所以我们就每个季度开45万
老师,我问下,去年我们公司是小规模纳税人,今年申成一般纳税人了,但是去年有张发票上游开错了,今年退回去了红冲重新开发票给我们,那这个补开发票的进项要转出,填申报表的时候,转出项目选哪个呢?谢谢。
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
我这个项目多开过来的进项发票到时可以拿到别的项目抵扣吗,那我那个进项发票是不是不要备注项目名称和项目地点呀
只要是一般计税的项目可以的 增值税抵扣不区分
就算我进项发票上面备注了项目名称也不影响我拿到别的项目去抵扣是吗
还有就是我们还有一个项目是授权委托分公司开票结算的,总公司和分公司是独立核算的,现在那个项目供应商给我们开的发票是专票,但是这个专票开的公司是开给我们总公司的,过账也是过的总公司的账,发票上还备注了项目名称,那我们总公司可以拿这个发票入成本做账吗,还有这个专票可以拿去抵扣总公司增值税吗
第一个可以的,第二个你们单位有收入吗?没有的不可以。
我们有收入,就算我进项发票上面备注了项目名称也不影响我拿到别的项目去抵扣是吧
你好,只要是一般项目的可以的,增值税抵扣,它不需要区分项目,这个收到了没有,只要是一般计税的项目可以啊。
收到发票了
我知道你收到了发票,你只有收到发票才可以,不是吗? 就是在告诉你,你只要是一般计税的项目,A项目的可以用B项目的抵扣。
嗯嗯,还有就是我们还有一个项目是授权委托分公司开票结算的,总公司和分公司是独立核算的,现在那个项目供应商给我们开的发票是专票,但是这个专票开的公司是开给我们总公司的,过账也是过的总公司的账,发票上还备注了项目名称,那我们总公司可以拿这个发票入成本做账吗,还有这个专票可以拿去抵扣总公司增值税吗
不可以的,因为分公司开的发票,除非你单位给分公司开发票。
哦哦,那如果我这个项目他先由我们分公司小规模开出去了一部分发票给了甲方,现在又要以总公司的名义一般纳税人开给甲方,这样操作可以吗
那你只能抵扣一部分,对应的这一部分才可以啊。
做了多少收入,收多少成本,抵扣多少。
哦,那我之前以分公司名义给这个项目甲方开的票,现在这个项目不用分公司名义开票,用总公司名义给甲方开票,这种也是可以的对吗
那你们合同怎么签订的?如果是签订了两个合同没有问题,可以的,他分包给两个企业就是了。
只签了一个合同,然后是以总公司的名义签的,之前是用分公司给对方开票的,给分公司弄的了委托受授,开票收款结算的
你好,这个你们自己区分吧, 只要合理