你好现在需要补 他做了汇算清缴没有
老师,我公司跟一个人在19年12月份发生了劳务费,然后在20年才去税务局代开的劳务费发票,我公司没有在19年12月份的时候在个税申报系统代扣代缴那个人劳务费的个人所得税,这个我可以在那个人19年个税汇缴里面申报吗?,这样我是不是就可以在20年就不用代扣代缴了呢?
关于劳务费开票及缴税问题 请问老师:公司打给个人款,让其去税务局开发票,公司给他代缴个人所得税,经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交,可以公司留在账上 以应打款10万金额为例,计算出公司代扣劳务个人所得2万5,留在账上,打给个人7万5,我不明白的是,这样的话个人只收到了7万5,怎么开10万发票给公司呢? 而如果只开7万5的发票,那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了? 那如果10万含税的基础上,个税还由个人支付,税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况,但是个人同意自己支付的前提下,该怎么平衡这个事情呢?辛苦老师帮我解答一下
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,去年9月份运输司机让税务局给我司代开了一张5万元的发票,上面写了由单位代扣代缴个税,我那时候不懂,没有给他代交,现在该怎么办呢
法定节假日算出勤天数,理解不了!
老师,你好,出口退税申报表1月报12月忘申报了,到增值税申报表已经报了和账上一致,一个月补报出口退税可以吗?
股东以公司名义贷款,然后还款也没有在公司还,是自己还的,但是账还在公司,我怎么做账呢?
老师,24年前任会计做了一个进项留抵,25年因为业务性质问题没有办法抵扣,我需要做进项税额转出,分录写 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:销售费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,这样写,可以吗?
老师,公司公户直接打我个人银行卡,是作为公司备用金使用。这样合适吗?有没有其他方法。原来是老板个人转微信的。
老师,请问一下建筑工程的公司。帮村里修路什么的,购入的水泥,路灯。放入库存商品。还是材料采购,还是放别的什么科目啊
建筑工地上,我公司喊的工人,是否需要缴纳工会经费
老师,上月报财务报表的时候,我的收入报错了。因为账没有做完,我就估了一个,结果没有价税分离,收入报多了,汇算的时候怎么办。企业是亏损状态没有交企业所得税。
2024年年底账上的应付票据是指企业开出的票据,还没付款的票据,是嘛,还是出票日在1231以前
自建房屋的房产税和土地使用税,是在什么时候缴纳?
怎么补缴呢,司机是外面的不是我们公司的,
代扣代缴在自然人电子税务局 综合所得 劳务报酬一般里面
去年9月的已经报过了呀怎么补缴呢,是把9月的申报作废了然后把这个司机加上去重新申报吗?
去哪里申报的啊 预缴你得申报次年汇算清缴多退少补
去年9月的已经报过了呀怎么补缴呢,是把9月的申报作废了然后把这个司机加上去重新申报吗?
老师,“预缴申报次年汇算清缴多退少补”,老师,这个我还不懂呢
是的 但是你自己申报不了 得去税务局
次年合并到综合所得 多退少补 按工资薪金一块算个税
老师,那我能不能将去年九月申报的个税更正能,把司机加上去
可以的,可以更正申报的,但是你试一下,你到时候自己能申报上吗?一般都是去税务局啊,因为你更正没法增加人员。