你好,是的,进入营业外收入。这个一般都是要交所得税的。
老师,公司11月份购进汽车不含税54万,政策规定可以一次性折旧进费用,账务处理会做,就是我12月份全部折旧完,问题一:报表有没有需要填的?(比如企业所得税报表中好像有个固定资产加速折旧,) 问题二:如果平常的报表不需要填,是不是第二年的汇算清缴要把这个固定资产一次性折旧填进去?是纳税调增吗?如果纳税调增了的话,还要补交企业所得税,这个政策也没啥意义,企业也没享受优惠。
老师:1、请问一下 政府补贴 政策性补贴 比如固定资产投入达到一定的比例后有一笔几万的补贴 这种情况是否需要进营业外收入?2、 所得税汇算的时候是否需要进行纳税调增?
老师,你好!请问一下如果以前年度有一笔政府补贴应该计入“营业外收入”但是当时没有做在“营业外收入”且在所得税汇算清缴的时候没有交所得税。今年税务局查到,让更正了以前年度的所得税申报表。但是以前年度的时候公司是亏损,更正后也就没有体现补交税。这种情况公司在今年还需不需要做账务调整呢?
老师,请问企业2024年初购买政府开发的厂房约 2000万元按当地招商引资政策收到购房补贴 200 万元。这200万元需要一次性计入营业外收入缴纳企业所得税吗?还是进递延收益?
老师,劳务公司承包了甲方的光伏工程,甲供料,然后劳务公司把纯劳务分包出去了,剩下的机械油料等都自己承担,劳务公司给甲方开发票应该开什么项目的发票这么情况劳务公司是选择差额开票还是正常开票啊
事务所预缴纳申报表第七项允许扣除的个人费用及其他扣除是什么费用?
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老师 契税和土地增值税用大白话来说可以说是有权属转移就征,那么房产税用大白话讲什么时候征?
老师 我手里现在有家公司 他的出口货物不在可以出口退税货物单里 现在要开出去的发票是13%的税率 现在申报增值税的时候 我把前期进项勾选抵扣了 现在申报时提示这个第一个页面 我点了去确认到了第二个界面 接下来要怎么样操作呢
老师,老板报销买的这个烟的,怎么做账,做分录呢,
老师,收到谷物加工品*大米的发票税率是免税,这个发票合规么
汇算清缴 这个做好还是下月做的