您好,不需要填写具体的采购合同的名称,统一填写买卖合同
申报财产和行为税种申报印花税,购销合同,税源采集中有个应税凭证名称填什么?填印花税还是填购销合同?税目中没有购销合同,只有买卖合同,和购销合同是一个意思吗?
老师,印花税申报时应税凭证名称写什么呢,写买卖合同吗?和税目写的一样吗?
印花税信息采集表里面的应税凭证名称填什么,是买卖合同,原来叫购销合同
老师,印花税申报中的应税凭证名称怎么填?比如买卖合同,我是直接填买卖合同还是填具体的合同名称,如什么配件的买卖合同?
企业零申报印花税,必须要填写应税凭证名称,但是填写了名称:买卖合同,过后,数量写的1,那后面的“应纳税凭证书立日期”应该怎么填写啊?(不填提交不了)谢谢
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。